借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
增值稅第四次作業(yè)10計算題某運輸公司為增值稅一般納稅人:從事多種經(jīng)營,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務:在境內(nèi)提供水路運輸業(yè)務,取得收入150萬元;提供船舶修理業(yè)務,取得收入54萬元;提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲業(yè)務取得收入46萬元;提供國內(nèi)旅游服務,共收取旅游服務費80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入該公司提供旅游服務按差額計稅),請計算該公司6月的銷項稅額。
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應商或事業(yè)單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
1、以10元的價格(面值1元)發(fā)行5000股股票,已收款。 2、從銀行借入短期借款20000元。 3、公司向所有者分派3 000元的現(xiàn)金股利。 4、公司支付3000元的利息給銀行。 5、按每股50元的面值發(fā)行2 000股普通股,共收到現(xiàn)金100 000元。 6、購買了8套辦公設施準備出售給顧客,每套成本為20 000元。本公司只支付了10 000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應付票據(jù)。 7、公司提供咨詢業(yè)務,收取200 000元的咨詢費,已通過銀行收取。 8、辦公室小王出差發(fā)生公務卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機小票等原始憑證報銷差旅費。 9、計提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100 000元。 10、用現(xiàn)金支付20 000元的租金。
您好。老師,我們公司開發(fā)了一個網(wǎng)站平臺,專門購買虛擬的設計素材,會員注冊后可以在網(wǎng)上發(fā)布自己的作品,會員也可以購買其他會員設計的素材,我們公司收取設計者的10%作為收入,因為都是私人會員,原始憑證如何確認,我收到會員的付款,會員可以根據(jù)要求申請電子發(fā)票,根據(jù)付款金額開,但是我支付給設計者的個人無法提供發(fā)票給我,成本按照什么憑證來確認,或者老師有什么建議,如何確認收入,成本
按每股50元的面值發(fā)行2 000股普通股,共收到現(xiàn)金100 000元。 6、購買了8套辦公設施準備出售給顧客,每套成本為20 000元。本公司只支付了10 000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應付票據(jù)。 7、公司提供咨詢業(yè)務,收取200 000元的咨詢費,已通過銀行收取。 8、辦公室小王出差發(fā)生公務卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機小票等原始憑證報銷差旅費。 9、計提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100 000元。 10、用現(xiàn)金支付20 000元的租金。求會計分錄
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
那因為報銷的其他快遞費220元有發(fā)票,和這個10元無發(fā)票的放在一張報銷單的,我做分錄時是不是要分來做:借:管理費用-快遞費? 200元 ? ? ? ? ? ? ?管理費用-快遞費? 10元 ? ? ? ? 貸:其他應付款-員工(墊付的人)
不用,可統(tǒng)計借記管理費用-快遞費 210