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老師外貿企業(yè)去年10月份客人沒有美金,把七十萬人民幣轉出納私卡上去了,前任會計又把她當出納借款掛其他應付款了,我今年接的帳,又把其他應付款陸陸續(xù)續(xù)還出納只剩10余萬了,咋調帳好呢?

2025-07-03 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-03 08:55

你好,建議你就不要調了。慢慢做平算了。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 08:57

那客人的應收帳款怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:58

你好,你已經收過了。確認收入。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:00

老師這票是開了的,只有應收帳款這錢就掛哪了?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:00

你好,你應該當現(xiàn)金收回。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:01

那還是要把其他應付款轉應收帳款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:02

你好,你已經做過什么分錄了。 確認收入和對私收款的時候是怎么做的

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:03

還是說有現(xiàn)金的時候讓出納轉對公帳上?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:04

你好可以的,轉回來這個更好一點。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:07

去年出納把款轉到對公上做的,借銀行存款70,貸其他應付款一出納借款70,今年出納陸陸續(xù)續(xù)轉私戶借:其他應付款一出納60,貸銀行存軟60

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:08

你好,這樣子你的應收賬款是沒辦法做平的。

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快賬用戶8917 追問 2025-07-03 09:09

六十幾萬不是小數(shù)目,之前無票支出付樣了,

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齊紅老師 解答 2025-07-03 09:11

你好,對啊,所以你這個最好就是賬上當現(xiàn)金收到應收。

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您好,可以的,從公司賬上出去的錢掛的個人往來,到時需要發(fā)票報銷來沖平這往來的
2023-08-27
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
您好,正在給您回復,謝謝
2023-02-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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