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麻煩幫我解答一下外貿(mào)公司為什么不退運(yùn)費(fèi)的原理?

2025-07-03 08:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 08:01

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-03 08:07

您好,錢付了、流程走了、合同定了,所以不退 運(yùn)費(fèi)已付給運(yùn)輸方,運(yùn)輸方通常不會(huì)退款,外貿(mào)公司無錢可退。 貨物進(jìn)入運(yùn)輸流程,如裝船、報(bào)關(guān)等,產(chǎn)生的成本無法收回。 合同約定買方違約取消訂單時(shí),運(yùn)費(fèi)不予退還,雙方需依約執(zhí)行。 咱可以把外貿(mào)運(yùn)輸想象成咱請(qǐng)人幫忙裝修房子。咱提前給裝修公司付了工錢,裝修公司也請(qǐng)了工人開始干活,買了裝修材料,這些錢都花出去了。同時(shí),咱和裝修公司簽的合同里也寫了,要是咱中途不想裝了,已經(jīng)花的錢不退。在這種情況下,即便咱后悔了,裝修公司也不會(huì)把錢退給咱,外貿(mào)運(yùn)費(fèi)的道理是一樣的。

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快賬用戶9334 追問 2025-07-03 09:32

我說的是外貿(mào),為什么只退貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不退運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:02

您好,是的,我知道 您說的是外貿(mào)易,我上面就是打個(gè)比方裝修房子

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:10

?您好,我重新說下哈,外貿(mào)退貨物進(jìn)項(xiàng)稅卻不退運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,其實(shí)就像買菜能報(bào)銷、跑腿費(fèi)不報(bào), 1.退稅只認(rèn)貨物本身花錢 比如咱花100元買貨物,又花20元運(yùn)費(fèi)找快遞寄出去。出口退稅只退貨物的100元(因?yàn)檫@是核心商品成本),而快遞費(fèi)20元是額外服務(wù),不在退稅名單里。 2.運(yùn)費(fèi)算免稅項(xiàng)目的開銷 出口貨物本身不交增值稅(免稅),但運(yùn)費(fèi)是為了完成這個(gè)免稅業(yè)務(wù)花的錢。 就像咱用免稅額度買東西,順便付的包裝費(fèi)不能單獨(dú)報(bào)銷-因?yàn)槊舛愴?xiàng)目花的錢,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣也不能退。 3.也就是,退稅只退貨物進(jìn)價(jià),運(yùn)費(fèi)是干活的服務(wù)費(fèi),而且服務(wù)是為了免稅業(yè)務(wù)花的錢,所以不退。

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你好? 外貿(mào)公司退稅計(jì)算 1、外貿(mào)企業(yè)出口貨物應(yīng)退增值稅的計(jì)稅依據(jù)及計(jì)算方法 (1)從增值稅一般納稅人收購、作價(jià)加工收回貨物退稅依據(jù)的確定。按規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅時(shí)要附送增值稅專用發(fā)票,在這兩種方式下出口退稅的計(jì)稅依據(jù)可以直接從附送的增值稅專用發(fā)票中認(rèn)定,不需經(jīng)過另外的計(jì)算,即以增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)金額為退稅計(jì)算依據(jù)。 基本計(jì)算公式如下: 應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進(jìn)金額×退稅率或=出口數(shù)量×加權(quán)平均單價(jià)×退稅率 (2)從增值稅小規(guī)模納稅人購進(jìn)的出口退稅依據(jù)的確定。 ①出口企業(yè)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)并持普通發(fā)票的特準(zhǔn)退稅的抽紗、工藝品、香料油、山貨、草柳竹藤制品、魚網(wǎng)魚具、松香、五倍子、生漆、鬃尾、山羊板皮、紙制品等12類貨物,其計(jì)稅依據(jù)按下列公式計(jì)算: 出口退稅的計(jì)稅依據(jù)=普通發(fā)票所列銷售金額(含增值稅)÷(1%2B征收率)應(yīng)退稅額=出口退稅的計(jì)稅依據(jù)×退稅率,上述公式中普通發(fā)票所列銷售金額只能是實(shí)際成交的貨物進(jìn)價(jià),不包括運(yùn)費(fèi)和手續(xù)費(fèi),如普通發(fā)票注明有這部分費(fèi)用,必須予以剔除。征收率按3%計(jì)算。 ②出口企業(yè)從小規(guī)模納稅人購進(jìn),其提供的發(fā)票為主管征稅機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,則其計(jì)稅依據(jù)為增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)金額。 應(yīng)退稅額=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×退稅率除農(nóng)產(chǎn)品為5%外,上述出口貨物的退稅率均為3%。 (3)委托加工貨物計(jì)稅依據(jù)的確定。 應(yīng)退稅額=原、輔材料金額×適用的退稅率%2B工繳費(fèi)×復(fù)出口貨物適用的退稅率 2、外貿(mào)企業(yè)出口貨物應(yīng)退消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)和計(jì)算方法 屬從價(jià)定率計(jì)征消費(fèi)稅的貨物應(yīng)依外貿(mào)企業(yè)從工廠購進(jìn)貨物時(shí)征收消費(fèi)稅的價(jià)格為依據(jù);屬從量定額計(jì)征消費(fèi)稅的貨物應(yīng)依貨物購進(jìn)和報(bào)關(guān)出口的數(shù)量為依據(jù);屬復(fù)合計(jì)稅辦法的,按從量定額和從價(jià)定率相結(jié)合計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅稅款。 ①實(shí)行從價(jià)定率的征收辦法: 應(yīng)退稅額=購進(jìn)出口貨物的進(jìn)貨金額×比例稅率 ②實(shí)行從量定額的征收辦法:應(yīng)退稅額=出口數(shù)量×定額稅率。 ③實(shí)行從價(jià)定率和從量定額相結(jié)合的復(fù)合計(jì)稅的征收方法:應(yīng)退稅額=購進(jìn)出口貨物的進(jìn)貨金額×比例稅率%2B出口數(shù)量×定額稅率;外貿(mào)企業(yè)采用委托加工方式收回應(yīng)稅消費(fèi)品出口,其應(yīng)退消費(fèi)稅也按上述公式計(jì)算。 3、外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)料加工復(fù)出口的退稅規(guī)定 (1)進(jìn)口料件采取作價(jià)加工方式。 應(yīng)退增值稅計(jì)算: 應(yīng)退稅額=出口貨物的應(yīng)退稅額-銷售進(jìn)口料件的應(yīng)抵扣稅額。 銷售進(jìn)口料件的應(yīng)抵扣稅額=銷售進(jìn)口料件金額×復(fù)出口貨物退稅率-海關(guān)已對(duì)進(jìn)口料件實(shí)征的增值稅額。 (2)進(jìn)口料件采取委托加工方式。 應(yīng)退稅額=增值稅專用發(fā)票注明的加工費(fèi)金額×復(fù)出口貨物退稅率 二、退稅的流程 出口退稅登記的一般程序: 1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。 2、退稅登記的申報(bào)和受理 企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無誤后,即受理登記。 3、填發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請(qǐng),經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記”。 4、出口退稅登記的變更或注銷 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 以上,就是有關(guān)外貿(mào)公司退稅怎么算以及退稅流程相關(guān)方面的內(nèi)容介紹。
2023-10-25
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外費(fèi)用。不影響損益,所以也不影響利潤。
2023-06-07
你好? ? 先去跟客戶對(duì)賬? ?看具體是什么原因 才好判斷是亂做的還是啥情況。??
2021-01-22
你好,你這里不動(dòng)產(chǎn)租賃就是9%
2022-07-31
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 可以申請(qǐng)免稅
2021-10-21
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