可以。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,該費(fèi)用已實(shí)際發(fā)生,可憑結(jié)算清單先計(jì)提費(fèi)用并計(jì)入應(yīng)付賬款,但需注意在企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,否則可能需做納稅調(diào)整。
老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢(qián)的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢(qián)是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門(mén)檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢(qián),還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢(qián)?
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
我們單位是先個(gè)人付款買(mǎi)筆記本電腦,付完款隔天就可以報(bào)銷(xiāo)拿到錢(qián).但是公司賬上是借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款.等到收到發(fā)票了,再給公司回銷(xiāo),公司再做分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-員工 我想請(qǐng)問(wèn):這種情況有時(shí)候不是當(dāng)月拿到購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,比如我1月實(shí)際購(gòu)買(mǎi),2月拿到發(fā)票.那按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,我是應(yīng)該2月計(jì)提折舊,還是3月計(jì)提折舊呀?
請(qǐng)教大神們一個(gè)問(wèn)題 有個(gè)客戶跟我們合作了十幾年,之前我們跟客戶結(jié)算返利時(shí),客戶是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的,而我們的通過(guò)后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作,在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí),說(shuō)我們還差她們十幾萬(wàn)發(fā)票,要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開(kāi)票金額是一致的。 對(duì)此我們也提供了訂單清單,發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶核對(duì)。由于時(shí)間太久,我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人,她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對(duì)。請(qǐng)問(wèn)我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎?
這個(gè)月繳納6月開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷(xiāo)存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷(xiāo)售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開(kāi)業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
單位采購(gòu)的其他辦公用品也有類(lèi)似的情況,是不是處理原則也可一致?
同學(xué)你好 對(duì)的 可以一樣