借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現(xiàn)在把這張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給別人 這個(gè)怎么做分錄呢
老師,我們轉(zhuǎn)出去一張商業(yè)承兌付給材料商,但是這張票的承兌人到期沒(méi)有付款,材料商就把我們這幾個(gè)上游公司都給起訴了,最后扣的是我們公司的票,當(dāng)時(shí)我們出這個(gè)票的時(shí)候,做的分錄是,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù),這次扣我們帳戶上的錢,這個(gè)分錄又咋做,這個(gè)錢還有起訴費(fèi)等各種費(fèi)用
你好老師,我們給A公司開了票,A公司給我們付了一張已經(jīng)承兌的銀行匯票,我們把這張匯票背書給B公司,B公司給我轉(zhuǎn)款了,這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫呢?
老師,就是別人給我們的商業(yè)承兌匯票。相當(dāng)于是借款給我們公司的,我們又吧這張25萬(wàn)的匯票又借給另外一個(gè)公司了,這咋做分錄呢?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬(wàn)發(fā)票,還要承擔(dān)15萬(wàn)的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬(wàn)+(15萬(wàn)+15萬(wàn)*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒(méi)有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
我是這樣子做的,你說(shuō)錯(cuò)了吧
不知道你具體的業(yè)務(wù),都是純資金往來(lái),那么匯票支付時(shí)借方掛其他應(yīng)收款就行