你好,這個借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
你好老師:請問這個題給的對嗎?如果沒問題請幫我分析下答案
員工墊錢購買了一個剪映會員年費299元,怎么做分錄
剛發(fā)起的報關(guān)委托怎么撤銷?
員工出差自墊差旅費,回來即刻報銷,怎么做分錄
老師,小規(guī)模,本季開票:專票(1%)的5萬,普票(1%)的3萬,做賬時,3萬的分錄怎么寫
小規(guī)模季報的時候發(fā)現(xiàn)前面記賬公司財務(wù)報表報送錯誤,利潤負(fù)數(shù)做成正數(shù)且已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,第二季度發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對,還需要更正前期報表嘛?
請問老師,增值稅記營業(yè)外收入算政府補助科目還是啥
一般納稅人收到這種發(fā)票能用于抵扣增值稅嗎
老師,申報企業(yè)所得稅不是要填寫利潤表嗎,我們是一般納稅人,那個利潤表是按季度的數(shù)據(jù)填寫哇
老師請問,以前年度多繳印花稅,現(xiàn)在進行多繳抵欠稅款,怎么做會計分錄
開具的專票產(chǎn)生的稅額是要交的對嗎,不能免是不
你好是的這個是不免稅的
就是說一個季度開不超30萬的普票是免稅的,但是只要開專票,就算開一萬專票,產(chǎn)生的稅費也是要繳納的對不
你好是的,就是這樣子理解。