你好,這個(gè)你借應(yīng)收賬款等,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 你沒有認(rèn)證的時(shí)候,還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是計(jì)入什么科目的
當(dāng)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理,是認(rèn)證還不認(rèn)證,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
銷項(xiàng)是4月份,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是5月份,那么,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5月份認(rèn)證的話,能抵扣4月份的銷項(xiàng)嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去年做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,今年5月抵扣了,怎么做分錄
4月有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),5月報(bào)稅時(shí)可以認(rèn)證嗎,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在4月做賬時(shí)是做到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
應(yīng)交增值稅額是他駕之差
你好,是的,繳納的金額就是按差額
進(jìn)減去銷
你好是的,理解沒問題。
不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
確認(rèn)應(yīng)交增值稅,的賬務(wù)
你好,你要做收入,然后確認(rèn)銷項(xiàng) 只是實(shí)際要交的稅是差額。
已經(jīng)認(rèn)證了
你好,你還沒有認(rèn)證的時(shí)候,或者你拿到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候如何做的分錄
認(rèn)證和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做