?借:銀行存款 借:財務(wù)費用-存款利息 負(fù)數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負(fù)數(shù)
老師好!請問支付280元稅控服務(wù)費的正確會計分錄怎么做呢?謝謝老師!
老師好,7月份的報未開票收入72000元,7月份怎么做會計分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)。8月份這72000元開增值稅專用發(fā)票了,怎么做會計分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn),幫忙告知,謝謝!
老師好,我單位收到穩(wěn)崗返還,會計分錄怎么做好呢,謝謝
老師好!政府出口貼息計入哪個會計科目,會計分錄怎么做?謝謝
老師,您好!麻煩幫看一下收到銀行結(jié)息會計分錄,是否正確?謝謝
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
也可以是借:財務(wù)費用-利息收入 貸:財務(wù)費用-利息收入是負(fù)數(shù),也可以這樣做?
貸:財務(wù)費用-利息收入是正數(shù)沒法取數(shù)的
老師我還想問下,項目老板轉(zhuǎn)了10萬給公司代支付管理人員工資,轉(zhuǎn)款路徑是:項目老板-公司1-勞務(wù)公司,這個又怎么做會計分錄呢
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-老板
不需要要把轉(zhuǎn)款路徑的每步做清楚嗎?不需要計提工資嗎? 我是做的項目賬目
正常計提工資,然后就那樣發(fā)放就行