你好,等于仍然還是屬于A租賃的這個地方是吧
老師,如果是涉及到多方的融資性售后回租,出租方給開了利息的發(fā)票,但是沒給開已經支付本金的發(fā)票,只給了一份收據,這樣是不是不合理。 還有原來向A企業(yè)采購的設備284萬,后來B企業(yè)擁有了這些設備的所有權,我們企業(yè)向B設備做售后回租,付租金和利息。但是A企業(yè)的賬上是應付賬款貸方,也就是之前A企業(yè)給開的發(fā)票還掛賬上,這個怎么處理。
A企業(yè)有一個專利權,授權給B企業(yè),兩個企業(yè)同時用這個專利權,假如A企業(yè)收了B企業(yè)的錢算作是其他業(yè)務收入的話,那其他業(yè)務成本對應的應該是累計攤銷,但A企業(yè)也沒放棄使用,為什么會有攤銷額?攤銷的是什么呢?因為又不像固定資產租給別人那樣會有磨損
如果A企業(yè)的廠房屋頂出租給B企業(yè)用來建設光伏電站,B企業(yè)出錢(并提供光伏電站的兩大產品光伏組件和逆變器),由項目本地的C企業(yè)負責建設安裝(并提供光伏支架、直流線交流線)……C企業(yè)給B企業(yè)開票,稅率應該是多少?需要預繳嗎?
老師好,企業(yè)所得稅年度納稅調增,要將業(yè)務招待費A的40%的部分,或者年收入5千分之的部分,進行納稅調增。稅務局是怎么查看A的數(shù)據到底有多少??? 如果企業(yè)做賬時,把業(yè)務招待費A,拆分成了一部分到管理費b做賬,分流了,如A=a+b,只調增了a的40%,可以嗎
老師你好,A公司租入B公司的辦公室辦公使用,并將部分辦公室租出去給C公司辦公使用。 開票: 已知: B公司給A公司開(經營租賃-租賃費)發(fā)票和(企業(yè)管理服務-市場推廣服務費)發(fā)票 請問: A公司可以給c公司開經營租賃發(fā)票嗎?A公司經營范圍有【非住房房地產租賃】這塊。另外,開具企業(yè)管理服務發(fā)票需要什么樣的經營范圍?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準前分錄,然后再錄入批準后分錄,請問: 若當月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當月就查到原因,可不可以直接跳過批準前這個分錄,直接錄入批準后的分錄做賬可以么?
24年有幾個月的工資表有誤,申報的時侯是自動復制的上月數(shù)據,有幾個離職員工重復報了幾個月的工資,25年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),還能修改嗎?修改完工資申報以后,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資調整表也要修改吧?會不會觸動風險啊
除進口生產環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個標準箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據需要記嗎考試會不會直接給
為對方提供服務,價款8萬元,對方已經支付了部分款項,要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費,合同中沒有約定,但要我們開具8萬元的發(fā)票,請問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復出廠設置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務會形成滯留票,滯留票的風險是什么
不是啊 ?后續(xù)B租賃啊 只是A前面有房租沒付 B續(xù)租的時候 A空調抵給B了 抵前面沒付的房租 B負責這部分費用啊
你好,我如果是空調抵減,那就要做固定資產清理 之前的空調是做的固定資產,是嗎?
場地是b的 A之前租了 并裝修和安裝了空調 現(xiàn)在A不租了 B自己用 A之前有沒付的房租費 把空調留給B用 抵消前面房租費
做了固定資產 , 要怎么清理 ,涉及什么稅金嗎
你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應收賬款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
然后再借應付賬款。租金貸,應收賬款B。
A涉及什么稅費 稅率多少
A需要給B公司開票嗎
實際上是沒有收到任何費用嗎 沒有金錢往來 怎么能做應付或者應收
你好,這個是一般納稅人的話涉及到增值稅和附加稅。印花稅 是需要開發(fā)票的。增值稅稅率13%。
傳媒公司開不出空調發(fā)票吧 開票內容是什么 , 沒有這個經營范圍怎么辦
你好,可以的,因為他這個是處置固定資產。
任何企業(yè)都可以處置固定資產。
如果不開票要怎么處理。
沒有經營范圍要怎么處理 開票 開票內容是處置固定資產嗎 抵消的金額是雙方約定的 超出了 剩余價值
你好,不開票你也當做無票收入,操作方式是一樣的。
另外交稅是按抵消的金額的13%算嗎
一般納稅人,無票收入增值稅要在哪里填報繳納稅金
你好,是的,是按13%,你這個在附表一里面有無票收入你填進去就好了。
更建議那種方式處理 另外不開票 只要交稅也是可以的是吧 印花稅選哪一項
你好,可以的,你只需要交稅就行了,印花稅這個是屬于買賣合同。
如果有留底進項是否也可以抵扣這部分無票稅金
你好,是的,是可以抵扣的。
裝修抵的費用 也算固定資產處置嗎
你好,你裝修是計入什么科目的呢?