不可以把之前申報的金額也刪除。
我單位前幾個月申報報個稅時,只填寫員工實際發(fā)放的收入,未填寫五險一金,但實際上做賬做了五險也交了社保,那樣應(yīng)付工資與社保不一致了。當期收入填寫的應(yīng)發(fā)數(shù),后面五險一金沒有填寫,我這個月如果要申報的話怎么補齊前面的數(shù)額
老師好,公司7月份剛開通五險一金并繳納,但7月份申報個稅為填寫五險一金,這種情況可以在8月申報中一并填寫7月和8月個人所承擔的五險一金的總金額嗎,如果申報個稅不填五險一金,工資也未超過5000,屬于零申報,對企業(yè)所得稅有什么影響呢
老師,自然人扣稅端,填寫五險一金的金額,但是收入金額填0,這樣可以申報嗎?申報的是法人社保,但是不給他發(fā)工資。只是單純的交社保,這樣申報個稅有問題嗎?
老師好,想問一下單位在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報個稅時,1月沒繳納醫(yī)療報險,2月時扣了1月的醫(yī)療保險,那2月申報1月個稅時專項扣除只填寫?zhàn)B老保險,失業(yè)報報險和工傷報險唄,在申報2月個稅的時候再填寫兩個月的醫(yī)療合計這樣是嗎?也就是按實際繳款金額扣除是不是
老師好,問一下,單位有4個員工只繳納社保,不發(fā)工資,申報個稅就申報扣繳五險的金額就可以了?工資部分不用填寫,應(yīng)發(fā)就是社保金額,最后工資是0.謝謝可以嗎,
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請問下,選項A怎么理解,我認為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
老師好,請問一下,甲方把運輸單據(jù)弄掉了。讓我們運輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復(fù)印件和對賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對方國企
前面的也要更正申報? 還是這次申報的時候直接把五險一金金額刪掉 按正確的收入另外沒有扣除項目
對的是的,收入本來就按照扣除社保之前的,然后沒有交社保專項扣除也不應(yīng)該填寫 之前申報錯的也需要更正。
那我這次刪掉無五險扣除了,之前申報的不更正可以嗎……
不可以 之前的也得修改
這個是和系統(tǒng)有聯(lián)網(wǎng)么 沒更正會有影響
你好有關(guān)系的,因為你社保就交了那些啊,你給他多填寫了早晚能查到
好的 那我和同事說一下 ,更正之后又要多交稅了
本來就應(yīng)該交稅,需要補稅的
更正之后是當期申報繳稅么 還是在這個月的申報里面匯總繳稅
當期申報繳納不和這個月一塊
匯算清繳是年收入不超過12萬不需要操作么,意思就是平常在扣除項目后5000以上 的一部分群體 累計不到12年收入的可以不需要補繳? 還是月工資6500每個月交了個稅,但是匯算清繳的時候有退?
你好,累計收入12萬以內(nèi)不需要補交稅款。他適合是兩處工資在一處已經(jīng)預(yù)繳過個稅,然后合并起來還需要補稅的情況下。這種情況下,免了他不是你企業(yè)申報的時候,12萬以內(nèi)就不用交。
這個12萬只適合匯算清繳