你好,是的,這個是顯示負(fù)數(shù)。
第二季度季報現(xiàn)金流量表本期金額中的期初現(xiàn)金余額怎么填
老師,這個小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,稅率是不是不能開1點
我想問一下公司只開了票,沒有收到錢,公司也沒有成本,這種財務(wù)報表怎么做
殘疾人殘保金怎么申報,具體說說
好奇一個問題,假設(shè)我司一般納稅人,增值稅稅負(fù)是2%,,,一直都是維持在2%,本年應(yīng)納稅額/本年累計收入=2%對吧?那如果還有開加工費發(fā)票,加工的按12%交增值稅稅負(fù),那我收入該如何核算12%和2%
老師你好:計提工會經(jīng)費時是按工資的應(yīng)發(fā)數(shù)計提,還是實發(fā)數(shù)計提;(應(yīng)發(fā)數(shù)包含個稅、個人的五險一金等)
老師好,我們這個月繳納了實收資本印花稅,這個會計分錄怎么寫
老師 利息費用能開專票嗎
2023年有實收資本一直沒有報,這個月報印花稅一起申報填稅款所屬期申報嗎?
老師 麻煩給我發(fā)一下不能抵扣的進(jìn)項專票
我公司是財政撥款,該記入主營業(yè)收入還是營業(yè)外收入
你好,你這個建議計入營業(yè)外收入。
這些數(shù)據(jù)和上季度差50,直接申報嘛?
你按利潤表本年累計的金額填就可以了。
你好 這是什么意思?
你好,這個已經(jīng)申報過了。
這個已經(jīng)報了啊
是的,這個增值稅已經(jīng)申報過了。
和上期申報多了50有關(guān)系嘛?
和上期申報多了百分之50有關(guān)系嘛
你好,這個和上期沒關(guān)系