不可以的,那個是按年申報(bào),應(yīng)該在1月申報(bào)
上個月法人實(shí)收資本20萬沒有繳納印花稅,這個月又打入20萬,下月申報(bào)期一起申報(bào)繳納40萬可以嗎,
實(shí)收資本是2020年一月到賬的,當(dāng)時沒申報(bào)印花稅,現(xiàn)在申報(bào),申報(bào)成所屬期是2020年12月份的,這樣可以嗎,有什么不好影響
公司從2017年9月注冊時注入實(shí)收資本20萬到現(xiàn)在沒有繳印花稅,這個月申報(bào)時系統(tǒng)提示報(bào)印花稅。是該補(bǔ)報(bào)嗎?如果補(bǔ)報(bào)選稅目是應(yīng)選資金賬簿嗎?稅款所屬期起怎么選呢?
老師我問一下 我公司開業(yè)至今有五年期間一直不間斷有實(shí)收資本 今年七月報(bào)六月的申報(bào)時候 我把這五年實(shí)收資本全額繳納 那印花稅所屬期我填什么 還有就是我選按次申報(bào)嘛
老師,你好,6月25收到實(shí)收資本10萬,現(xiàn)在申報(bào)印花稅,印花稅所屬期是6月份,還是說現(xiàn)在申報(bào),申報(bào)期是7月或8月也可以,謝謝,實(shí)收資本一般是幾個月申報(bào)一次
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進(jìn)了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運(yùn)營公司,給喜滴運(yùn)營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
哪一位聰明的老師,教教我選項(xiàng)b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點(diǎn)就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)變了,這樣會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
那明年再申報(bào)可以嗎?
不行的,需要補(bǔ)申報(bào)的哈
怎么不在那補(bǔ)申報(bào)
在哪補(bǔ)申報(bào)
先做稅源采集,按年申報(bào),再選擇1月所屬期申報(bào)
點(diǎn)開稅源采集就是那樣了
再怎么操作
選擇按期申報(bào),再找按年的
沒有年的
那么只有去大廳補(bǔ)申報(bào)了