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Q

老師,您好,購買庫存商品,已付款還沒有收到貨,計(jì)入什么科目呢

2025-07-01 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 10:56

借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 到貨和發(fā)票 借:庫存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7954 追問 2025-07-01 10:56

什么情況下需要暫估入庫呢

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:59

貨到,發(fā)票沒到的情況下

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快賬用戶7954 追問 2025-07-01 11:00

采購商品已付錢,但是還未到貨,為什么不可以計(jì)入“在途物資”科目嘞

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:01

收到發(fā)票,貨沒到才做在途物資

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快賬用戶7954 追問 2025-07-01 11:04

比如我是供貨商,我一般什么情況下給買家開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:07

一般是收款的時(shí)候開票

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快賬用戶7954 追問 2025-07-01 11:09

在這種情況下,對(duì)方發(fā)生部分退貨了,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:11

開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就行

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快賬用戶7954 追問 2025-07-01 11:16

全部紅沖,重開一張新發(fā)票,還是紅沖相應(yīng)的退款金額

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:18

是紅沖相應(yīng)的退款金額

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你好,不需要的,你可以入庫之后再做。
2023-02-16
您好,您可以借,庫存商品暫估貸,銀行存款。
2023-04-12
你好,先做暫估入庫,發(fā)票到了這后沖減暫估,然后正常處理.1)暫估時(shí): 借:庫存商品(暫估價(jià)格) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(暫估價(jià)格) (2)取得發(fā)票后: 借:庫存商品(暫估價(jià)格-紅字或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(暫估價(jià)格--紅字或負(fù)數(shù)) 注意:此處金額為紅字或者負(fù)數(shù) 借:庫存商品(最終價(jià)格) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商(價(jià)稅合計(jì))
2022-02-12
同學(xué)您好,可以做如下分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-貨款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了核銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-貨款
2022-02-12
你好。學(xué)員,按照暫估入賬 借庫存商品 貸銀行存款
2022-02-12
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