借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 到貨和發(fā)票 借:庫存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師,購進(jìn)商品,沒有拿到發(fā)票,做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款—暫估,這個(gè)暫估后面是不是還要付上供貨商的名字呢,還是所有供貨商的商品沒有拿到發(fā)票,都用一個(gè)暫估科目就好
購買的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但是發(fā)票還沒收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
購買的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但是發(fā)票還沒收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
上月購買的商品已入庫,本月支付貨款,發(fā)票也是本月才收到,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師好,進(jìn)口的貨柜運(yùn)費(fèi),發(fā)票已經(jīng)到了。也付款了。 進(jìn)口的貨品還沒入倉。還在路上 這筆貨品有很多種類 進(jìn)口運(yùn)費(fèi),入科目, 要入到原材料/庫存商品 但是該怎么選擇呢 可以選擇其中一個(gè)庫存商品/原材料, 一筆入到這個(gè)科目嗎?
郭老師,員工工傷賠償金,我們怎么做賬
公司用國際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費(fèi)情況,怎么做賬
老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,是財(cái)務(wù)軟件直接對(duì)接報(bào)稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅566.03,6月對(duì)方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請(qǐng)問這張發(fā)票會(huì)計(jì)科目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么寫?
一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍?dòng)產(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬多,是怎么回事?
請(qǐng)問:買香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號(hào),是不是今年不用做匯算清繳
請(qǐng)問這里調(diào)整后的凈利潤是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫、綠植計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄? 計(jì)入管理費(fèi)用-裝修搬家費(fèi),可以嗎?
什么情況下需要暫估入庫呢
貨到,發(fā)票沒到的情況下
采購商品已付錢,但是還未到貨,為什么不可以計(jì)入“在途物資”科目嘞
收到發(fā)票,貨沒到才做在途物資
比如我是供貨商,我一般什么情況下給買家開發(fā)票
一般是收款的時(shí)候開票
在這種情況下,對(duì)方發(fā)生部分退貨了,怎么處理呢
開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就行
全部紅沖,重開一張新發(fā)票,還是紅沖相應(yīng)的退款金額
是紅沖相應(yīng)的退款金額