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請問去年收到的專票已入賬已認證,記管理費用,應(yīng)交進項稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計分錄

2025-06-30 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-30 13:53

同學(xué),你好 借:費用? 紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 紅字 貸:應(yīng)付賬款? 紅字

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快賬用戶4754 追問 2025-06-30 15:57

你好,老師,借:費用紅字,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款紅字可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-30 15:59

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶4754 追問 2025-06-30 16:01

再問下老師,發(fā)票紅沖后期末賬上還有留抵呢,應(yīng)交稅費科目如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-30 16:02

同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費-未交增值稅,里面

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快賬用戶4754 追問 2025-06-30 16:37

你好老師,本期不用繳納增值稅,沒有開票業(yè)務(wù),賬上還有留抵,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是放著不用問

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齊紅老師 解答 2025-06-30 16:58

同學(xué),你好 建議轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅

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