同學(xué),你好 借:費用? 紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 紅字 貸:應(yīng)付賬款? 紅字
老師,今年4月份供應(yīng)商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費用,并已勾選已認證,12月對方紅沖,又開出6萬元的專用發(fā)票,會計分錄該如何寫?
老師,今天2月份收到一張跨年專票,費用去年12月份已入賬,該如何做賬。去年的分錄 借:管理費用400 貸:銀行存款400,收到發(fā)票不含稅金額是396.04,稅額3.96,謝謝。公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則。
去年收到一張發(fā)票,會計分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款 今年發(fā)票要紅沖 相關(guān)分錄怎么做
去年的進項發(fā)票在去年已入賬,今年抵扣進項時才發(fā)現(xiàn)對方把這個發(fā)票紅沖了,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?當時做賬 借:管理費用 應(yīng)交稅費-代認證進項稅額 貸:現(xiàn)金
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問一下各位老師接下來賬務(wù)怎么處理?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因為這個車輛的增值稅之前有抵扣過
老師你好,企業(yè)是糧食收購企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報損的項目入了營業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財報?
老師你好,請問公司+農(nóng)業(yè)模式開具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個年檢怎么報啊
你好,老師,借:費用紅字,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款紅字可以嗎
同學(xué),你好 是可以的
再問下老師,發(fā)票紅沖后期末賬上還有留抵呢,應(yīng)交稅費科目如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費-未交增值稅,里面
你好老師,本期不用繳納增值稅,沒有開票業(yè)務(wù),賬上還有留抵,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是放著不用問
同學(xué),你好 建議轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅