去稅務(wù)局,稅務(wù)局一般直接收取,他不會要求企業(yè)代扣代繳的。

請問老師,在網(wǎng)上怎么申請代開租車發(fā)票。老板自己的車租給公司用,是不老板個人需要開租車發(fā)票給公司呢?麻煩老師發(fā)下網(wǎng)上申請代開發(fā)票流程
請問老師,老板在公司每個月開工資,現(xiàn)在公司要租老板的車,老板需要給公司開發(fā)票。稅局代扣代繳個稅后,公司報個稅時還要加上租賃收入這部分嗎
老師,員工車輛私車公用了,私車公用協(xié)議里面約定,每個月支付這個員工400元租車費用。那請問,這個員工是需要給公司去稅局代開財產(chǎn)租賃發(fā)票嗎?公司要給這個員工每個月代申報財產(chǎn)租賃收入的個稅?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
老師,公司租用老板的私人車輛,簽了租車合同。公司每個月要給老板支付1500元的租車費。請問,財產(chǎn)租賃個稅,是公司給老板代扣代繳,還是老板去稅局代開租車發(fā)票的時候個稅就先交了呢?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,那我之前怎么聽說財產(chǎn)租賃個稅,是支付方代扣代繳呢?
那你可以申請代開試一下的發(fā)票,有備注支付企業(yè)代扣代繳的太需要大部分數(shù)據(jù)直接收取是大部分
老師,這個是老板交的稅款明細。因為這次公司需要支付給老板13500。這13500是含稅的金額。稅局收的個稅和增值稅是按照不含稅金額來算的?還有就是,為什么稅局沒收印花稅呢?
增值稅、個稅都是按照不含增值稅的金額,他開發(fā)票的時候是不是沒有勾選屬于印花稅業(yè)務(wù)?
老師,您說的是稅局沒有勾選印花稅業(yè)務(wù)嗎?因為我是讓老板帶著租車合同去稅局代開的發(fā)票。具體我不太清楚。今早老板就給我發(fā)了經(jīng)營租賃13500的發(fā)票。我還讓老板給我發(fā)了他繳稅的明細。但是沒看到有交印花稅的
是你們開發(fā)票的時候自己沒有勾選,不是稅務(wù)局的問題
老師,是自己在手機上開票嗎?不是去柜臺讓稅局的人開的嗎?
你問一下你老板,兩種方式都可以,去大廳或者是去電子稅務(wù)局都行。大廳還有兩種方式,它不一定是窗口,也有可能是自助機。
那如果沒交印花稅的話,經(jīng)營租賃發(fā)票怎么會開得出來呢?
為什么開不出來?因為他沒有勾選發(fā)票,是印花稅業(yè)務(wù),不需要繳納印花稅,所以能開出來呀。系統(tǒng)判斷不了,只能是人為自己判斷。
老師,那老板自己沒有繳納印花稅,他需要自己在手機上補繳印花稅嗎?還有就是,公司也需要按照支付的不含稅金額乘以千分之一減半申報繳納印花稅嗎?
他這個要補的話,得去大廳。在這里面補不了。 稅率是1‰,然后個人有減半的政策。
公司需要按照1‰來交,如果小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半。
這張發(fā)票,期間寫錯了,合同上期間是2024年9月10號-2025年6月9號。但是老板自己在手機上開的,寫成2004年了。這個有影響嗎?
有影響退回去重新開
他可以自己在手機上重開嗎?還是只能去稅局大廳柜臺讓工作人員幫重開?
紅沖不清楚,可以去試一下的,重新開始,沒問題