是的,可以直接附在原來(lái)暫估成本的分錄后面就行
請(qǐng)問(wèn),馬上年底了,但成本發(fā)票緊缺,這種情況下,我是否可以在一月份預(yù)交第四季度所得稅時(shí),暫估一部分成本,然后只要匯算清繳前取得這部分成本票即可!
,21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了,但是做賬時(shí)沒(méi)有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬(wàn)未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬(wàn)的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會(huì)有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開(kāi)來(lái)的,但是這個(gè)發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時(shí)候怎么做分錄,才能不影響2024年的
其他應(yīng)付款-法人(這個(gè)名字前面會(huì)計(jì)寫錯(cuò)了),現(xiàn)在我將這個(gè)會(huì)計(jì)分錄紅沖后,怎么操作?新建一個(gè)其他應(yīng)付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個(gè)錯(cuò)誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問(wèn)
老師你好 經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請(qǐng)問(wèn)法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實(shí)收資本可以是持股100%的人投資的對(duì)吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來(lái)投資可以的吧?
老師,像打印機(jī)維修,空調(diào)維修這些,有必要在倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)嗎
老師好,約當(dāng)產(chǎn)量是什么意思?請(qǐng)老師,解釋下
請(qǐng)問(wèn)盤盈的固定資產(chǎn)安原值入賬,還是重置重置成本入賬原值找不到,如果安重置成本的話,能安賣價(jià)入賬嗎?分錄怎么寫?
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開(kāi)的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?