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老師,六月份稅務稽查,查出2月有進項發(fā)票不合規(guī),讓做進項轉出,轉出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢

2025-06-29 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-29 19:12

同學你好,原來的那個發(fā)票對應的不含稅金額做在哪里。此時 這個進項稅轉出額。就做到那里去

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您好 請問當時收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的?
2024-07-06
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅進項稅 同時借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-07-06
您好 請問當時收到發(fā)票分錄怎么寫的
2024-07-06
進項稅額轉出的分錄應該做到2月份
2025-04-16
借原材料,負數,貸應付賬款負數,進項稅額轉出,或者是做借進項稅額 負數
2021-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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