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老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄

2025-06-28 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-28 15:25

那么先做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

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快賬用戶4181 追問 2025-06-28 15:25

那原材料也是賒購怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:28

借:原材料 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶4181 追問 2025-06-28 15:32

如果銀行存款付材料錢,就是借銀行存款貸購買原原材料嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:32

?借:原材料 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款

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快賬用戶4181 追問 2025-06-28 15:35

那售出的產(chǎn)品銀行收款怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:36

借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4181 追問 2025-06-28 15:37

是借銀行存款貸應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:37

不是,是我前邊做的那個

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快賬用戶4181 追問 2025-06-28 15:39

老師能給我整理一下嗎,我們廠都是賒購業(yè)務(wù),工人工資也是年底算

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:39

那么先做賒銷 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 以后收回款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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