是的,就是那樣做的哈
老師,公司跟老板借錢進(jìn)貨做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款一老板 老板19年賣貨給客戶未收到款轉(zhuǎn)到老板名下做借:其他應(yīng)收款一老板貸:應(yīng)收賬款一客戶 到月底出報(bào)表時老板不單有其他應(yīng)收款余額,還有其他應(yīng)付款余額,可不可以開始就只要其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,省得我再加加減的。謝謝老師
老師您好,麻煩問一下,個體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款老板,借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板嗎,我報(bào)個稅了,就是工資沒有從對公戶支付,謝謝老師
老師麻煩問一下,我做了22萬的無票收入,做憑證時借:應(yīng)收帳款-零售,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,老板個人卡收款后,又將款轉(zhuǎn)至公戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款-零售,這樣做憑證對吧,謝謝老師
老師麻煩問一下,我單位是個體戶,老板個人卡收貨款后轉(zhuǎn)到公戶,我是不是要借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收帳款-零售,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,謝謝老師
老師好,麻煩問一下,我其他應(yīng)付款掛著欠老板的款,零售的客戶又把款轉(zhuǎn)給老板,我可否借其他應(yīng)付款-老板,貸應(yīng)付帳款-零售,謝謝老師
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師這兩個憑證摘要全寫收貨款嗎
嗯嗯就那樣寫就行了