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老師 我想要建立一個(gè)新的賬套 那么把原來(lái)賬套的科目余額表的期末余額 填到新賬套的期初余額里就可以了 是嗎 ,本年累計(jì)需要填寫嗎
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
請(qǐng)問(wèn)如果告訴某公司月初的科目余額表,我想要知道試算平衡表的本期發(fā)生額和期末余額應(yīng)該怎么填
請(qǐng)問(wèn)如果告訴某公司月初的科目余額表,只給了會(huì)計(jì)賬戶的余額,還有一些題,我應(yīng)該怎么填試算平衡表的本期發(fā)生額和期末余額呢,比如庫(kù)存現(xiàn)金的本期發(fā)生額和期末余額我應(yīng)該怎么算
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個(gè)問(wèn)題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來(lái)本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們就是說(shuō)要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說(shuō)那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒(méi)錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來(lái)30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過(guò)發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
您好,1. 應(yīng)收賬款(B),資產(chǎn)負(fù)債表中,如果咱算出的 620 是經(jīng)業(yè)務(wù)推導(dǎo)的期末應(yīng)存余額,不用用年初數(shù)(530)加減,直接填 620 萬(wàn)元 。 2. 應(yīng)付賬款(D),同理,算出的 450 是期末應(yīng)存余額,不用和年初數(shù)(360)運(yùn)算,直接填 450 萬(wàn)元 。 3.資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末余額,按業(yè)務(wù)核算結(jié)果填,非強(qiáng)制年初數(shù)加減,本題直接填咱算出的數(shù)值 。
每個(gè)月的年初余額都是一致的嗎
本期期末跟年初余額沒(méi)有關(guān)系嗎
假如E算出本期利潤(rùn)是90,結(jié)果是1539?90,為啥要用年初數(shù)加本期數(shù)
?您好,年度內(nèi)報(bào)表年初余額固定,期末余額雖不直接由年初算,但年初是業(yè)務(wù)起點(diǎn),二者因當(dāng)期業(yè)務(wù)間接關(guān)聯(lián) 。 年度內(nèi),各月報(bào)表 ?年初余額 ?固定(取自年初數(shù) ),全年一致。 期末余額:計(jì)算上,由當(dāng)期業(yè)務(wù)核算,不與年初余額直接加減;邏輯上,年初余額是業(yè)務(wù)起點(diǎn),經(jīng)當(dāng)期交易演變出期末余額,為間接關(guān)聯(lián) 。
為啥我本期借款20,我月末余額得用612?20算出期末余額呢
?您好,如果月初余額 612,本期借款 20(屬本期增加額), 期末余額 = 月初余額 %2B 本期增加額 = 612%2B20, 因借款屬負(fù)債類,按 ?期初余額 %2B 本期增加 - 本期減少 ?算, 此前 B/D 是直接算期末應(yīng)存余額,此次按發(fā)生額累計(jì)算。
D也屬負(fù)債類,就像您說(shuō)的屬于負(fù)債類,為啥不用期初?本期增加?本期減少,而是直接用余額
?您好,如果 D 科目是 ?直接顯示期末余額 (如某些報(bào)表直接列示的負(fù)債余額),不用再用公式計(jì)算,直接取數(shù)即可。如果 D 科目需按發(fā)生額計(jì)算,才需用 ?期初 %2B 增加 - 減少 。咱說(shuō)的 ?直接用余額 ,可能是 D 科目本身已顯示期末數(shù),不用再通過(guò)發(fā)生額累加推導(dǎo)。 2.我們關(guān)鍵看科目數(shù)據(jù)是 ?發(fā)生額 ?還是 ?期末余額 ,如果給的是 ?期初余額、本期借貸發(fā)生額 ,需按公式算;如果直接給 ?期末余額 ,可直接使用,不用計(jì)算