你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)外收入。
營(yíng)業(yè)外收入,需要申報(bào)增值稅嗎
增值稅申報(bào)的收入需要包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
營(yíng)業(yè)外收入需要申報(bào)增值稅嗎?
那如果應(yīng)付賬款不付了,做賬時(shí)候變成營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)收入需要報(bào)未開票收入交增值稅嗎
收入屬于營(yíng)業(yè)外收入,但給對(duì)方開增值稅發(fā)票,需要按收入繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得去年錯(cuò)誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
測(cè)繪行業(yè)賬務(wù)難嗎?是服務(wù)業(yè)嗎?
我司出租辦公樓業(yè)務(wù),收取的物管費(fèi)需要交印花稅嗎
老師,合伙企業(yè),如果利潤(rùn)分配,需不需要什么資料做附件,分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問一下,如果個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳,己經(jīng)申報(bào)了,也交了稅,發(fā)現(xiàn)有專項(xiàng)扣除沒有填,可以重新申報(bào),申請(qǐng)退稅嗎? 還請(qǐng)問一下,個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳中,住房租金的扣除,需要什么資料才可以扣除?
計(jì)提完折舊的生物性資產(chǎn)病死,保險(xiǎn)公司理賠怎么入賬
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投下合并企業(yè)相互交易,非合并企業(yè)之間相互交易,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易有什么區(qū)別么??jī)?nèi)部交易發(fā)票開具是怎么開的呢,是未實(shí)現(xiàn)前和正常銷售貨物轉(zhuǎn)移等來辨別擁有權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榻缑矗?/p>
超市每天上貨的表格模版 發(fā)一份
能不能發(fā)一張超市貨物的固定資產(chǎn)表格
其實(shí)賬上入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
但是客戶不要發(fā)票,外國(guó)的也不需要發(fā)票,我們沒開票,直接入了收入
你好,這樣的話,是需要交的
這導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多,
國(guó)外客戶使用我們公司研發(fā)平臺(tái)在國(guó)外開展業(yè)務(wù)
他們不需要發(fā)票,只需要形式發(fā)票,這種情況,我們收到他們的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),可以不報(bào)未開票收入增值稅嗎
你好,你這個(gè)本身憑證做的不對(duì)。
我們直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,對(duì)啊,你如果做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話應(yīng)該是對(duì)的上的呀。 應(yīng)該跟所得稅的收入對(duì)得上
是的,跟增值稅對(duì)不上,因?yàn)闆]申報(bào)增值稅
你好,如果是屬于增值稅的應(yīng)稅范圍,你需要去更正申報(bào)。
我們屬于應(yīng)稅范圍嗎,不確定
你好,你實(shí)際上是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是什么業(yè)務(wù)的收入?
國(guó)外客戶使用我們公司研發(fā)平臺(tái)在國(guó)外開展業(yè)務(wù) 他們不需要發(fā)票,只需要形式發(fā)票,我們收到他們轉(zhuǎn)來的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),可以不報(bào)未開票收入增值稅嗎
他們都是委托個(gè)人轉(zhuǎn)的賬,給代付證明
你好,你這個(gè)大概率要報(bào)收入,但是可以免稅。
具體怎么免稅,是填增值稅報(bào)表嗎,具體填哪里
你好,這個(gè)你要先跟稅務(wù)局確認(rèn)。 然后填入免抵退收入