可以 租賃合同,里面需要有房屋詳細(xì)的情況,房東信息 趕緊申請(qǐng)?jiān)碌捉Y(jié)束
請(qǐng)問老師,申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí),一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)由于關(guān)于專項(xiàng)附加扣除條件都沒有符合需要填寫的,只有專項(xiàng)扣除的是社保而已,無(wú)住房公積金,現(xiàn)在在海南申報(bào)2021年個(gè)人所得稅匯算清繳,2021年累計(jì)收入額是20萬(wàn)元,請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅可以可以退多少稅哈?需要填寫哪些可以退稅的條件?目前專項(xiàng)附加扣除沒有符合需要填寫的扣除的
您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào), 可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目將默認(rèn)為0。 確定 老師:您好! 我沒有申報(bào)這個(gè),但是現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅有這個(gè)怎么處理?
申報(bào)失敗原因?yàn)椋耗臣{稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除了費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中重復(fù)享受。請(qǐng)問這個(gè)問題要怎么處理呢?
老師你好 我問一下。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人個(gè)人所得稅在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的匯算清繳時(shí)扣除了6萬(wàn)的工資。我在綜合申報(bào)那里申報(bào)的法人是零申報(bào)。這樣算不算是重復(fù)扣除啊
老師您好,請(qǐng)問我在報(bào)(個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得)時(shí)顯示(投資者減除費(fèi)用)已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對(duì)應(yīng)的每一期工資薪金申報(bào)都要重新更正綜合所得,
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?