通常不會對店鋪經(jīng)營有影響
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師,以前會計去年暫估了15萬成本沒沖一直掛賬上,我們討論了一下,說直接借:主營業(yè)務成本-150000,貸:應付賬款-暫估-150000,這正常來說是不合規(guī),但為了避免更正匯算清繳要補稅和滯納金之類的,商量了一個補救的方法就直接沖了在今年找票,如果按他們這么說的做了這個不合規(guī)的分錄沖的話對我自己本人會不會有什么影響???
老師你好,我想咨詢一下,項目掛靠其他公司,有一筆款他們已經(jīng)付了,但是發(fā)票被我們弄丟了,我們也找開票方要到復印件了,因為是17年的事情,對方也不愿意調(diào)整損益,要我們找開票方紅沖,但是開票方?jīng)]有開錯,是我們自己弄丟了,請問這筆預付賬款可不可以直接調(diào)整營業(yè)外支出,如果可以,那么會不會有風險
老師,我們的月房租是55000,房東跟我們簽的是,35000左右的房租,剩下的20000左右的物業(yè)管理費,對方開的是普通發(fā)票。 房東只負責去房管局開具35000左右的發(fā)票,然后剩下的20000左右的管理費發(fā)票,是我們找物業(yè)開發(fā)票。感覺有點問題,就是這個物業(yè)費太高了,我們公司是一般納稅人,會不會到時候被稅務局查詢到我們公司,會不會虛開發(fā)票之類的,為什么房租35000,管理費20000這么高。然后從另外一個角度看,這個物業(yè)費對我們公司后面如果交稅方面的話,會不會有影響。
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務機關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如牛卡紙
測繪行業(yè)賬務難嗎?是服務業(yè)嗎?
我司出租辦公樓業(yè)務,收取的物管費需要交印花稅嗎
老師,合伙企業(yè),如果利潤分配,需不需要什么資料做附件,分錄怎么寫?
老師,請問一下,如果個人所得稅綜合所得匯算清繳,己經(jīng)申報了,也交了稅,發(fā)現(xiàn)有專項扣除沒有填,可以重新申報,申請退稅嗎? 還請問一下,個人所得稅綜合所得匯算清繳中,住房租金的扣除,需要什么資料才可以扣除?