借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師你好,11月份購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費(fèi)用一辦公費(fèi)5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對(duì)嗎? 后來(lái)我覺(jué)得不好用又換了另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,價(jià)格是3992元,退回1008元,他們是開(kāi)了3992元的發(fā)票給我,這個(gè)月我要怎么做賬才平。謝謝
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元,5月19日預(yù)付了3萬(wàn)元,7月5日付了剩下的3萬(wàn)元對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)怎么分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我公司應(yīng)支付對(duì)方公司5萬(wàn)運(yùn)輸費(fèi),因?yàn)閷?duì)方一些原因?qū)е铝P款5000元,然后現(xiàn)在對(duì)方公司開(kāi)專票金額4.5萬(wàn),我公司應(yīng)該怎樣做賬啊,會(huì)計(jì)分錄咋做
老師,我想請(qǐng)教一下 我們公司6月采購(gòu)的鋼材,全部款項(xiàng)已支付,實(shí)際材料到場(chǎng)后核實(shí)我公司給對(duì)方多付了錢(qián),對(duì)方退回來(lái)了,7月10號(hào)專票開(kāi)過(guò)來(lái)了,是按照實(shí)際金額開(kāi)的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢
老師,5月份我們公司預(yù)付對(duì)方公司一筆貨款,現(xiàn)在向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票時(shí)對(duì)方說(shuō)他們的開(kāi)戶行賬號(hào)變了不能開(kāi)票,我想問(wèn)一下開(kāi)戶行變化以后以前的票就不能開(kāi)了嗎?如果能開(kāi)的話用變更前的賬號(hào)開(kāi)還是用新的賬號(hào)開(kāi)?
老師,我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,也有來(lái)料加工的產(chǎn)品,像來(lái)料加工的產(chǎn)品是否應(yīng)該分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)折舊
老師,我們總公司跟A公司簽訂了一個(gè)服務(wù)合同,但是收款和開(kāi)票的是我們分公司,這樣可以嗎
一般納稅人20萬(wàn)開(kāi)專票需要交多少稅,怎樣計(jì)算的?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超30萬(wàn)要怎么操作
老師,我們給客戶開(kāi)的發(fā)票和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不一樣,種類和總金額是一樣的,那我該怎么入賬,怎么保證最終庫(kù)存商品什么的都是一致的。
老師您好,我們分公司沒(méi)有另外開(kāi)銀行賬戶,和總公司共用一個(gè)基本戶可以嗎?有什么弊端
老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)提交嗎,
老師,個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù)登記,現(xiàn)在注銷(xiāo)咋注銷(xiāo)?
公司要注銷(xiāo)了,還有預(yù)付賬款,怎么清理
公司買(mǎi)了個(gè)手機(jī) 怎么入賬?
日期寫(xiě)哪天的 不用分開(kāi)做嗎 ?
都是在一個(gè)月的賬,不需要分開(kāi),做到30號(hào)就行
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。