直接紅沖一筆報銷的憑證就行
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
老師請問一下,我現(xiàn)在報1月份的個稅,1月一個員工離職了,但是2月份已經(jīng)給他交了社保,現(xiàn)在發(fā)一月份的工資,已經(jīng)把1月份社保的個人部分和2月的公司部分、個人部分全扣出來了,那么申報個稅的時候社保部分應(yīng)該怎么填呢?填哪個數(shù)據(jù)?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們單位2月份的工資到4月份才發(fā),但是工資單出來了,我就把個稅給報上了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師 去年12月份有張發(fā)票10萬 普票 我們已經(jīng)做了成本 但現(xiàn)在可以開專票 要沖銷 開了專票 原普票原路沖回(沖銷在12月份) 還是沖銷在2月份就可以了 因為普票沖銷在12月份 那就要補繳納點4季度的所得稅了 怎么做請教老師
出口退稅:進(jìn)項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應(yīng)付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負(fù)數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
那詳細(xì)的應(yīng)該怎么寫 當(dāng)時是記其他應(yīng)收款的
原樣分錄紅沖就行了哈,沒有其他分錄的
當(dāng)時預(yù)支費用時記 借其他應(yīng)收款-某某,貸銀行存款。報銷時借管理費用-辦公費,貸其他應(yīng)收款某某。那這個月我寫 借其他應(yīng)收款-某某1000元 貸管理費用 。
借其他應(yīng)收款-某某1000元 ?借管理費用-1000