直接退稅就行了哈,或者,本季度要交稅就抵交
老師好,請(qǐng)問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬,對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因?yàn)闊o法開票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬,這臺(tái)設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒及時(shí)處理,后來在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒有任何手續(xù)。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)預(yù)繳稅款時(shí)繳納的0.2%的企業(yè)所得稅。 1、在公司申報(bào)時(shí)需要填在什么地方? 2、可以遞減當(dāng)期及以后各期應(yīng)繳所得稅嗎?如果申報(bào)時(shí)沒有利潤,這個(gè)數(shù)字往報(bào)表上面填嗎? 3、匯算清繳的時(shí)候,如果公司實(shí)際沒有產(chǎn)生0.2%企業(yè)所得稅相應(yīng)的利潤,是不是要退稅? 4、公司做賬時(shí),需要按照預(yù)繳的0.2%企業(yè)所得稅倒推成本嗎?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開,前會(huì)計(jì)說我們給顧客開的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
老師,公司要是聘用一個(gè)退休人員,請(qǐng)問該人員按照什么申報(bào)個(gè)稅?
老師,客戶要求開票,我們一般大類是勞務(wù),正常第二分類是維修費(fèi),但是客戶要求開維護(hù)費(fèi),可以嗎,二類明細(xì)可以更改開什么都可以是嗎?
老師,企業(yè)第一季度200多萬,已交所得稅,現(xiàn)在是二季度末,本季度也是200多萬的利潤,請(qǐng)問7月報(bào)二季度所得稅,稅率是5還是25.單季度沒超300,累計(jì)400多萬了,1-6月
建賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表成型了。對(duì)應(yīng)的利潤表會(huì)出來嗎。
老師,我采購4萬,賣5萬,所有的稅費(fèi)都是采購方付,那我賣5萬,盈利多少
DPP條款進(jìn)口商品,供方承擔(dān)增值稅和關(guān)稅,海關(guān)增值稅繳款書客戶能抵扣嗎,關(guān)稅怎么處理
請(qǐng)問我們出口的報(bào)關(guān)單總價(jià)是美元8300,然后我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的是把8300換算成人民幣開進(jìn)來嗎?
發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證勾選,賬務(wù)先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后統(tǒng)一轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,次月紅沖,怎么做賬
老師好,申請(qǐng)退稅怕有風(fēng)險(xiǎn),不敢退,可以一直掛在那吧?
你那個(gè)金額太小了,稅局沒時(shí)間查你的賬