若不用開發(fā)票了,可按未開票收入處理與申報(bào)
老師,請(qǐng)問一筆5年前的50多萬的貨款,走了公賬進(jìn)來,但是一直沒有開票,一直掛在了往來款。老板又不想交稅,這個(gè)怎樣處理?
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對(duì)不上,15年的公司沒對(duì)過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
老師你好,我們公司是汽車4S店,一般納稅人,年底了,公司賬上預(yù)收賬款金額比較大,都是客戶來維修車之后沒有開票,就一直這樣掛著的,現(xiàn)在該怎么處理掉呢
老師,付款是2022年1月付款的,賬上一直掛著是對(duì)方?jīng)]開票,經(jīng)過查詢客戶早在2021年就開票了,當(dāng)時(shí)沒做這筆賬,那現(xiàn)在拿到2021年的這張普票,怎么賬務(wù)處理
老師你好,之前我們單位是代理記賬公司弄的。22年時(shí)候有付一筆5萬元的款,發(fā)票沒有收到,代理記賬公司沒有掛這筆往來出來?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么做賬啊
老師,廣告公司現(xiàn)出售購(gòu)入時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用未計(jì)入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應(yīng)按照什么稅目開具發(fā)票給購(gòu)買方
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們的勞務(wù)派遣開的發(fā)票都是工資+服務(wù)費(fèi)=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務(wù)費(fèi)=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個(gè)月我們?cè)黾恿艘粋€(gè)客戶,我們把工資加管理費(fèi)一并開成勞務(wù)費(fèi),那這個(gè)月這個(gè)員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務(wù)發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報(bào)收入200利潤(rùn)100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤(rùn)50 第二季度申報(bào)時(shí)候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請(qǐng)我我公司兩名員工在別的公司上保險(xiǎn),工資也是在上保險(xiǎn)的這家發(fā)放,但是每個(gè)月需要把正好的保險(xiǎn)和工資金額打到另一家賬戶,賬務(wù)上怎么處理啊
應(yīng)付賬款余額為負(fù),是表示供應(yīng)商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細(xì)教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構(gòu)成,原材料構(gòu)成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場(chǎng)景費(fèi),對(duì)方給我們開的發(fā)票住宿費(fèi),因?yàn)樗麄兪敲袼拚f開不大場(chǎng)景費(fèi)發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場(chǎng)景費(fèi)合同簽的也是場(chǎng)景費(fèi)
新注冊(cè)的公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章子,要報(bào)稅的話是不是在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)的自然人里面去注冊(cè)呢?
就是這樣的,這種在哪里導(dǎo)呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費(fèi)給員工代付 ,但他實(shí)際給出6000元。他挪用了給他們的生活費(fèi)其中的1000元。(生活費(fèi)是用完就給。不用報(bào)銷單,每個(gè)月也不固定錢數(shù))那我的憑證應(yīng)該怎么寫。因?yàn)槭谴兜馁M(fèi)用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的
怎么處理呢,麻煩老師說下,還有賬務(wù)怎么處理呢
借:應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)