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你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費(fèi)給員工代付 ,但他實(shí)際給出6000元。他挪用了給他們的生活費(fèi)其中的1000元。(生活費(fèi)是用完就給。不用報(bào)銷(xiāo)單,每個(gè)月也不固定錢(qián)數(shù))那我的憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)。因?yàn)槭谴兜馁M(fèi)用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢(qián),他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢(qián)的回單。錢(qián)數(shù)都是一樣的

2025-06-26 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 16:52

你好,平時(shí)生活費(fèi)你們是計(jì)入什么科目

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 16:54

記在成本里

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齊紅老師 解答 2025-06-26 16:58

你好,你作為公司,按公司的業(yè)務(wù)來(lái)就行 實(shí)際他是付了6000,報(bào)銷(xiāo)也按6000來(lái)入賬業(yè)務(wù)費(fèi)。

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 17:00

老師 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)以前的有一張辦公用品500元的重復(fù)報(bào)銷(xiāo)了。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么把他沖了。以前沒(méi)遇到這樣的,不知道怎么寫(xiě)憑證

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:03

你好,這個(gè)你報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候如何做的分錄。

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 17:06

因?yàn)檫@個(gè)不是先預(yù)支后報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。以前一直是記 借應(yīng)收賬款-某公司,貸銀行存款 。所以不知怎么寫(xiě)。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:07

你好,那你銀行存款,應(yīng)該對(duì)不上是不是。

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 17:08

報(bào)銷(xiāo)時(shí)記管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-某人 ,

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:09

你好,你重復(fù)報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有實(shí)際給錢(qián)給他

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 17:09

是的 就是我轉(zhuǎn)出的錢(qián)和收到的回單不一樣,不知到怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:11

你好,有實(shí)際給錢(qián),那么就讓他退回,然后沖減支付的分錄。

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快賬用戶6977 追問(wèn) 2025-06-26 17:15

重復(fù)報(bào)銷(xiāo)沒(méi)給 ?因?yàn)槭钱惖匚覀兪窍壬暾?qǐng)費(fèi)用,用完再給。是異地辦公點(diǎn)也不是每個(gè)月都有空回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的。有時(shí)報(bào)銷(xiāo)會(huì)有幾個(gè)月前漏的單子拿來(lái)報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-06-26 17:18

你好,你只看你重復(fù)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,做了哪些分錄。就紅沖哪些就可以了。其實(shí)這個(gè)原理是很簡(jiǎn)單的。

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你好!活動(dòng)也是非盈利的嗎?
2024-10-23
在這種情況下,賬上需要把企業(yè)付款的費(fèi)用做進(jìn)賬里,具體處理如下: 一、收到企業(yè)預(yù)付款時(shí) 假設(shè)收到企業(yè)預(yù)付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金額)。 借:銀行存款 40000 貸:預(yù)收賬款 —XX 企業(yè) 40000 二、記錄企業(yè)直接付款的費(fèi)用 雖然這些費(fèi)用不是從你單位直接支付,但為了完整反映活動(dòng)的收支情況,應(yīng)進(jìn)行記錄。假設(shè)企業(yè)直接付款的費(fèi)用為 10000 元。 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 —XX 活動(dòng)費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 企業(yè) 10000 三、活動(dòng)結(jié)束結(jié)算服務(wù)費(fèi)時(shí) 假設(shè)按約定應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)為 5000 元。 借:預(yù)收賬款 —XX 企業(yè) 40000 借:應(yīng)付賬款 —XX 企業(yè) 10000 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 — 服務(wù)費(fèi)收入 5000 貸:銀行存款 45000(返還多收的預(yù)付款或支付應(yīng)退款項(xiàng))
2024-10-23
同學(xué),你好 發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000,你要確定一下金額,是多開(kāi)了發(fā)票,還是發(fā)票開(kāi)的是之前的金額
2024-11-04
都是這個(gè)人報(bào)銷(xiāo)就可以這個(gè),是 一起報(bào)銷(xiāo)的分開(kāi)做憑證這樣可以
2020-10-04
您好,建議直接做,借:庫(kù)存商品,或者勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無(wú)此分錄),貸:銀行存款。
2019-12-31
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