你好,你現(xiàn)在具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師,您好!公司注銷時賬關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移債權(quán)債務(wù),賬務(wù)處理怎么做?
老師,債權(quán)的轉(zhuǎn)移需要什么資料嗎?
老師你好,請問有債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移合同嗎
發(fā)生債權(quán)轉(zhuǎn)移,之前開出去的發(fā)票怎么平賬?
老師好,麻煩問國企把資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移給子公司,怎么做分錄報表是平的
老師,廣告公司現(xiàn)出售購入時計入長期待攤費(fèi)用未計入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應(yīng)按照什么稅目開具發(fā)票給購買方
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們的勞務(wù)派遣開的發(fā)票都是工資+服務(wù)費(fèi)=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務(wù)費(fèi)=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個月我們增加了一個客戶,我們把工資加管理費(fèi)一并開成勞務(wù)費(fèi),那這個月這個員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務(wù)發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個體工商戶申報經(jīng)營所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報收入200利潤100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤50 第二季度申報時候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請我我公司兩名員工在別的公司上保險,工資也是在上保險的這家發(fā)放,但是每個月需要把正好的保險和工資金額打到另一家賬戶,賬務(wù)上怎么處理啊
應(yīng)付賬款余額為負(fù),是表示供應(yīng)商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細(xì)教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構(gòu)成,原材料構(gòu)成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財務(wù)系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場景費(fèi),對方給我們開的發(fā)票住宿費(fèi),因?yàn)樗麄兪敲袼拚f開不大場景費(fèi)發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場景費(fèi)合同簽的也是場景費(fèi)
新注冊的公司有營業(yè)執(zhí)照和章子,要報稅的話是不是在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)的自然人里面去注冊呢?
就是這樣的,這種在哪里導(dǎo)呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費(fèi)給員工代付 ,但他實(shí)際給出6000元。他挪用了給他們的生活費(fèi)其中的1000元。(生活費(fèi)是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數(shù))那我的憑證應(yīng)該怎么寫。因?yàn)槭谴兜馁M(fèi)用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的
就是我們跟一個單位有一筆應(yīng)收的業(yè)務(wù),我們總公司跟這個單位有一筆應(yīng)付的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要把我們的應(yīng)收轉(zhuǎn)到總公司去跟應(yīng)付業(yè)務(wù)做沖抵
你好,這個借其他應(yīng)收款總部,貸應(yīng)收賬款-XX單位。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。