老板貸款需查個人及公司負(fù)債: 個人掛公司往來:若屬公司借款或資金用于公司,算公司負(fù)債;否則為個人負(fù)債。 應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款:均屬公司負(fù)債,需統(tǒng)計。
老師 你好,就是做賬的時候,和老板的往來,只掛一個科目,其他應(yīng)付款,就是老板從公司拿走的款,和從老板那借的,要是借老板的款掛其他應(yīng)付款,老板那走的掛其他應(yīng)收款,可以嗎?
您好,問一下,別的公司轉(zhuǎn)到我公司的工程款幾萬塊,老板私自把錢轉(zhuǎn)到了自己的私人賬戶。我之前做賬有公司從老板那里借的款,都掛在了其他應(yīng)付款里。如果我把老板私自轉(zhuǎn)到自己賬戶的錢也掛到其他應(yīng)付款里就當(dāng)公司還老板的賬了可以嗎
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
你好老師。我們公司每個月都需要還車貸,用的科目是長期應(yīng)付款,我出來的資產(chǎn)負(fù)債表一直掛著長期應(yīng)付賬款這個科目行嗎
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
主播個人工作室買的零食計入哪個科目比較合適
老師好!請問下本公司跟承租方簽訂房屋租賃協(xié)議,協(xié)議約定部分租金由承租方代繳稅金,然后租金扣除代繳的稅金后轉(zhuǎn)入本公司。在年底結(jié)算時,承租方忘記把代繳的稅扣除后再轉(zhuǎn)入租金,而是全額轉(zhuǎn)入本公司。本公司也開具了全額發(fā)票給承租方并繳納增值稅。請問下這個承租方多轉(zhuǎn)入的代繳稅費可以在下一年度的租金中抵扣嗎?
有倉庫委托管理合同的模板嗎?
7.1 我們公司的高新企業(yè)科技局說才讓辦理 目前5月份不讓加計抵扣了,說7月初辦完了可以補抵扣 ,公司目前老板說是高新技術(shù)企業(yè),這個需要準(zhǔn)備啥材料?我提前準(zhǔn)備,麻煩不?哪位可以指導(dǎo)下嗎?
我們是異地開票,異地預(yù)繳所得稅,收到銀行繳納所得稅的回單的會計分錄是?
老師怎么讓這個憑證裝訂的時候上下一樣平呢?我這個歪了
老師,您好 我們有家公司是搞研發(fā)的 那費用是加計扣除 是175扣除嗎
老師 小規(guī)模收到的普通發(fā)票無形資產(chǎn)*技術(shù)服務(wù)費,計入什么科目呀
有倉庫管理合同的模板嗎?
老師,通過發(fā)票上的代碼可以查到行程單么
嗯嗯,如果收到 替他公司款還沒還,但入的是應(yīng)收貨款,負(fù)數(shù),這算負(fù)債嗎?謝謝
同學(xué)你好 是的 這個是負(fù)債了
那有的公司往來又有借又有貸,還有開票款沒回的,這個怎么算負(fù)債,是各算各的嗎?
不是的 這個算總的就行 同一個單位用一個往來科目就可以
那往來款是欠對方的,但開票沒回的款沒有欠對方的多,是分開算,還是用欠的往來款減未回款后的款項,還是分開呢?
同學(xué)你好 這個不用分開 直接沖抵就行