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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,進項大于銷項時,科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對嗎

2025-06-26 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-26 09:17

你好可以這樣子做,其實按照現(xiàn)在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:18

我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰大于誰,都用轉(zhuǎn)出未交呢

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:19

你好,,不管誰大誰小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問題。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:20

小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對吧

小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對吧
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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:21

小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應交稅費,應交增值稅就好了。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:21

不太明白,能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:22

你好,小規(guī)模它不分進項銷項的呀。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:22

小規(guī)模只有一個,比如借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:24

那寫成銷項稅額也沒錯吧,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入嗎,

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:25

,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:26

那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:27

你好,你如果實際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預交的時候才會這樣子。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:28

沒交過,就是單純的當月進項大于銷項,那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:28

你好,是的,就是這樣操作。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:29

那小規(guī)模直接應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:29

你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

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快賬用戶6919 追問 2025-06-26 09:30

那小規(guī)模寫成應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)算有錯嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:30

嚴格說起來這個確實是不對。

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你好可以這樣子做,其實按照現(xiàn)在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。
2025-06-26
您好 當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
一、進賬大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 二、具體的會計分錄是: A、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) B、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-14
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
和申報表對不上話,你這個需要每期按月對應去結(jié)轉(zhuǎn),去查下,
2021-03-04
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