你好可以這樣子做,其實按照現(xiàn)在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,進賬大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當(dāng)進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
年末應(yīng)交增值稅進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學(xué)習(xí)會計學(xué)堂哪個課程和哪個實操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務(wù)報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關(guān)系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務(wù)報表及24年年度財務(wù)報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰大于誰,都用轉(zhuǎn)出未交呢
你好,,不管誰大誰小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問題。
小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對吧
小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就好了。
不太明白,能寫一下嗎
你好,小規(guī)模它不分進項銷項的呀。
小規(guī)模只有一個,比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
那寫成銷項稅額也沒錯吧,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入嗎,
,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。
那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎
你好,你如果實際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預(yù)交的時候才會這樣子。
沒交過,就是單純的當(dāng)月進項大于銷項,那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧
你好,是的,就是這樣操作。
那小規(guī)模直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎
你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
那小規(guī)模寫成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)算有錯嗎
嚴格說起來這個確實是不對。