你好,這個(gè)你要跟銀行對(duì)賬單去核對(duì),看是從什么時(shí)候開(kāi)始對(duì)不上的?
老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會(huì)計(jì)新手,公司是小規(guī)模納稅人,我接手的會(huì)計(jì)給了我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對(duì)不起來(lái),我接手做9月份的賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么弄啊
老師中午好!5月份做了一筆帳:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)27.81 貸:銀行存款27.81。10月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)手續(xù)費(fèi)是25,5月份發(fā)生額及余額表貸方多了2.81。10怎么調(diào)整分錄?銀行賬戶才能平?發(fā)生額及余額表銀行存款才能對(duì)得上?
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
之前的財(cái)務(wù)離職,我過(guò)來(lái)接手,然后發(fā)現(xiàn)就是在金蝶中,核對(duì)去年銀行存款余額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從9月份開(kāi)始,余額都不對(duì)不上,這樣我怎么調(diào)整。是記在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的月份嘛,分錄又是怎么做。比如銀行余額是6500. 可是金蝶是32000。怎么做調(diào)整呢
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個(gè)小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會(huì)有無(wú)票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報(bào)增值稅無(wú)票收入的時(shí)候,是直接填寫100,還是需要做價(jià)稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請(qǐng)問(wèn)19年的捐贈(zèng)收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計(jì),審計(jì)說(shuō)必須把這筆收入處理了,說(shuō)做捐贈(zèng)收入,19年打入時(shí),分兩筆,20萬(wàn)備注捐贈(zèng)款,65萬(wàn)那筆沒(méi)有備注捐贈(zèng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
企業(yè)變更住所怎樣看是不是跨區(qū),都是一個(gè)縣城,算跨區(qū)嗎?跨區(qū)和不跨區(qū)辦理工商變更是不是不在一個(gè)地方辦理
你好,老師,我們有個(gè)策劃公司,需要繳納文化建設(shè)費(fèi),這是個(gè)什么費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn),公司開(kāi)票后,要保存哪個(gè)格式的開(kāi)票碼代查???謝謝
你好老師,我們公司是一般納稅人,賬上原材料多,如果不開(kāi)發(fā)票的話,可以售賣原材料嗎?借庫(kù)存現(xiàn)金,貸原材料 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
公司有5個(gè)股東,想要通過(guò)增資擴(kuò)股方式稀釋其中一個(gè)股東的股權(quán),降低他的份額,這種情況設(shè)計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,這筆賬肯定錯(cuò)了,但是應(yīng)付職工薪酬該怎么調(diào),這是24年的賬
老師,能麻煩您看一下。這個(gè)合同有什么風(fēng)險(xiǎn)和要修改的么
上一任的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有打銀行回單做賬,所以在公司開(kāi)辦期間就數(shù)對(duì)不上了
你好你如果想做規(guī)范就得要從頭開(kāi)始補(bǔ),但是確實(shí)是很麻煩。
有什么辦法不需要重新補(bǔ)呢?
你好,如果你不講究準(zhǔn)確性的話,你可以直接看差額有多少,直接做一筆算了。
做一筆什么分錄可以調(diào)整呢?
你好,你直接做營(yíng)業(yè)外收支或者當(dāng)現(xiàn)金存取
借方:營(yíng)業(yè)外收入 貸方 寫什么呢?
你賬上的金額跟你銀行存款差額有多少?
賬上是多少?銀行存款上面是多少?
賬上銀行存款沒(méi)有顯示,然后銀行流水顯示68元
你好,這樣子的話你不如直接借銀行存款68,帶現(xiàn)金68。
但我的庫(kù)存現(xiàn)金有期初余額31元了,這樣不就導(dǎo)致現(xiàn)金對(duì)不上了
你好,你如果想要現(xiàn)金也對(duì)得上,那你就借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
那開(kāi)戶轉(zhuǎn)給銀行的錢怎么做分錄呢?
你好,,你就不用管之前的了。 你如果想所有的都對(duì)得上你就從第一筆銀行賬款開(kāi)始去補(bǔ)。
你好!普惠揚(yáng)帆(A版) 扣款,,這個(gè)是什么來(lái)的?
你好,這個(gè)是銀行收的手續(xù)費(fèi)。
你好,個(gè)人轉(zhuǎn)入22元到公司公戶,用什么會(huì)計(jì)科目核算?
你好,這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)