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老師,我老板讓我接他另一家公司,結(jié)果正在審計(jì),我還沒(méi)看賬,提供給她的資料都是之前歷任會(huì)計(jì)做的?,F(xiàn)在她問(wèn)我的兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是我要去看賬上的長(zhǎng)期待攤是不是都是公司日常報(bào)銷的內(nèi)容對(duì)不。但第二個(gè)我不知道怎么回答,前提是之前的賬上是沒(méi)有做過(guò)折舊的,他看到的是之前一個(gè)會(huì)計(jì)自己手動(dòng)做的折舊攤銷的表格。我該怎么回答她呢?

老師,我老板讓我接他另一家公司,結(jié)果正在審計(jì),我還沒(méi)看賬,提供給她的資料都是之前歷任會(huì)計(jì)做的?,F(xiàn)在她問(wèn)我的兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是我要去看賬上的長(zhǎng)期待攤是不是都是公司日常報(bào)銷的內(nèi)容對(duì)不。但第二個(gè)我不知道怎么回答,前提是之前的賬上是沒(méi)有做過(guò)折舊的,他看到的是之前一個(gè)會(huì)計(jì)自己手動(dòng)做的折舊攤銷的表格。我該怎么回答她呢?
2025-06-25 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 12:47

您好,現(xiàn)在是審計(jì),我們不能說(shuō)相符 ,又沒(méi)有折舊,我們說(shuō)這個(gè)賬是我剛接手的,之前賬務(wù)不是我做的,我得去核實(shí)一下,因?yàn)闀?huì)讓我們提供固定資產(chǎn)明細(xì)表的

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快賬用戶8325 追問(wèn) 2025-06-25 12:51

審計(jì)的是內(nèi)賬,而且是老板自己家的資源,就是想進(jìn)行一個(gè)成本分析專項(xiàng),而且這個(gè)固定資產(chǎn)明細(xì)表已經(jīng)提供過(guò)了,是截止到23年的,我們現(xiàn)在根本沒(méi)有其他可以提供的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-06-25 12:54

哦哦,那審計(jì)知道這個(gè)情況還問(wèn)這么多,我們就回答,所有的資料都提供了哦

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快賬用戶8325 追問(wèn) 2025-06-25 13:04

啊 竟然可以這樣回答嗎 ?哈哈哈哈哈 ?好的,但我剛才已經(jīng)這樣回了,是不是太實(shí)誠(chéng)了,明天我就說(shuō)按照我們提供的做就好了行不

啊 竟然可以這樣回答嗎 ?哈哈哈哈哈 ?好的,但我剛才已經(jīng)這樣回了,是不是太實(shí)誠(chéng)了,明天我就說(shuō)按照我們提供的做就好了行不
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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:09

您好,可以的,這賬不是咱經(jīng)手的,好說(shuō),如果說(shuō)了一些有把握的話,到時(shí)我們又提供不了,這就很尷尬了

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您好,您沒(méi)有錯(cuò)的,謝謝
2021-03-17
同學(xué)你好,按你看到的資料記賬。不交稅就調(diào)一下。
2021-01-25
如果你覺(jué)得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),寫個(gè)情況說(shuō)明書,等他批準(zhǔn)完之后你再調(diào)賬,就跟你沒(méi)有任何關(guān)系了。你如果從頭開(kāi)始調(diào)整的話,那你前期申報(bào)的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個(gè)工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對(duì)目前的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
2022-08-06
同學(xué)你好 他得做完他的工作才可以交接的 財(cái)會(huì)人員交接內(nèi)容 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
你好,如果是這種情況的話 先做一個(gè) 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金,把銀行存款余額對(duì)上
2021-05-31
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