可以的,按自己的習(xí)慣做賬就行

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師 公積金分錄 計提公積金 借 管理費用-單位 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)付款-公積金 老師 有問題嗎
請問,公積金要結(jié)轉(zhuǎn)嗎, 扣款是:借:應(yīng)付職工薪酬-公積金,其他應(yīng)付款-公共金貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借管理費用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金。 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,為什么不直接放管理費用,要過度應(yīng)付職工薪酬?
當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對
                一般納稅人銷售自用二手車,已抵扣進(jìn)項,現(xiàn)已開具二手車銷售發(fā)票,未開具增值稅發(fā)票,如何填寫增值稅申報表
老師 云南那邊有個印花第三季度的 印花稅沒有申報 當(dāng)時在我的代辦里沒有要申報的印花稅 現(xiàn)在怎么操作 補(bǔ)報新增印花稅 也采集不了 沒有可采集的數(shù)據(jù)
老師,我們22年有一筆進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計做的分錄,老師你幫忙看下,那不對
出納資金統(tǒng)計表有模板嗎?
老師您好,一般納稅人11月申報10月稅的時候需要申報10月電商平臺收入嘛
老師,請問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?
老師,我現(xiàn)在在做稅務(wù)注銷,做清算企業(yè)所得稅申報,《剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表》中的剩余財產(chǎn)是10萬,下面有個其中:累計盈余公積,累計未分配利潤這兩個需要填嗎?如果需要,填的是賬面上的累計未分配利潤嗎?
請問老師,公司有兩位股東,其中一位股東的出資額是20萬,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,已經(jīng)實繳,是不是就不可以做零元轉(zhuǎn)讓了?
老師您好,公司交了8-12月份店面的房租費用,可是錢是10月份才交的,我怎么攤銷費用,可以10月份一起攤銷3個月費用嗎,后面的2個月每月攤
老師你好,稅務(wù)局打電話說我們22年的發(fā)票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,下邊是以前會計的做的賬,稅務(wù)局說還沒有轉(zhuǎn)出,不懂什么意思,下邊是以前會計做的賬,老師你看下那不對啊
借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金是不是必須要做這一筆呀老師
建議還是先計提哈,方便后期匯算統(tǒng)計
匯算清繳有個a105050表,六、住房公積金,為了這個填寫,所以要做借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金對不
是的,就是那個意思的