你好,是的,正常是免稅的。
公司是一般納稅人,主營賣雞蛋的。從供應(yīng)商那里買雞蛋,然后再銷售出去。因?yàn)榭梢圆唤辉鲋刀悾匀〉玫陌l(fā)票沒有要求是嗎?專票普票都可以,是吧?這是第一個問題。第二個問題就是我們賣給客戶,開具的專票和普票的稅率是多少?
我們是一般納稅人,我們從對方購入了鮮肉和蔬菜,對方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
自 2012 年 1 月 1 日起,對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,老師,這個既然是免征,那他們開出的發(fā)票,是不是就不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?只有從農(nóng)民手中取得的蔬菜,才可以計(jì)算抵扣?
我們公司是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司,從批發(fā)零售的公司購入蔬菜加工品,比如說干海帶,鮮海帶 ,他開給我們是9%的稅率,那我們開出去發(fā)票,也是要開1%的嗎
如果我們開票出去是免稅的,進(jìn)來的發(fā)票不是免稅的可以嗎,我們公司是批發(fā)零售蔬菜豬肉的,但是進(jìn)來的成本票是有稅率的
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,2024年匯算清繳申報表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎
請問一下老師,招聘外地的新員工,入職時報銷他來的飛機(jī)票和幾天住宿費(fèi),是不是要作為福利費(fèi),申報個稅,還是說不能報銷呢
老師好!請問發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,請問可行嗎?其賬務(wù)處理是?謝謝!
老師,想問一下,事業(yè)單位編制合并報表嗎,他在編制合并報表的時候是不是與企業(yè)編合并報表區(qū)別是不抵消內(nèi)部的未實(shí)現(xiàn)損益
老師,專票交的增值稅在工商年報里可以填在已交稅費(fèi)那欄嗎
憑證在憑證管理里面刪了,在記賬憑證還顯示怎么回事,怎么調(diào)整
工程款通過民工工資拿到了,要怎么從民工那里收回來,風(fēng)險相對轉(zhuǎn)小,請老師給支下招??
老師,6月剛剛注冊的小規(guī)模公司,7月需要報稅嗎,沒有業(yè)務(wù),需要報那些稅
公司扣法院訴訟費(fèi)分錄怎么寫?
應(yīng)交稅費(fèi)登在哪個賬本?怎么登?單獨(dú)起一頁嗎
有的地方要求開免稅,有的地方要求開零稅率。
我們上海的,可以開免稅的,現(xiàn)在維護(hù)稅率后可以開出去,不知道要不要備案
然后我們開出去免稅發(fā)票是不需要繳納增值稅的吧
一般來說先需要去稅務(wù)局備案的。
那我們開出去的免稅發(fā)票不需要繳納增值稅的吧
你好,是的,不需要交增值稅的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。