同學(xué),你好 扣款 借:管理費(fèi)用-煤氣費(fèi) 貸:銀行存款 之后來發(fā)票 借:管理費(fèi)用-煤氣費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用-煤氣費(fèi) 貸:銀行存款
我公司食堂購燃?xì)猓菑牡谌絺€人那里購的,但是他開票又是燃?xì)庹镜陌l(fā)票。這樣行嗎?分錄應(yīng)該怎樣做。
老師,我11月的燃?xì)赓M(fèi)還沒有收到發(fā)票,先做計提怎么做分錄?
1月份公司交燃?xì)赓M(fèi)3000,只有POS小票和交費(fèi)憑證,發(fā)票是按本月實際使用量開的是1500,做賬時怎么做呢 繳費(fèi)分錄: 借:原材料-燃?xì)赓M(fèi)3000 貸:銀行存款 3000 收到本月實量發(fā)票金額是1500 借: 貸:
收到1萬元燃?xì)獍l(fā)票,本月需做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,這次發(fā)票的分錄怎么做
我們公司一直都出現(xiàn)當(dāng)月支付了費(fèi)用,過了幾個月之后才收到發(fā)票普票,要怎么做分錄啊,當(dāng)月怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
裝修款有二百多萬,這個代賬公司給我司計入到了主營業(yè)務(wù)成本里,這個是對的嗎,我司目前沒有收入沒有開票
題341,第3問。投資期410000 經(jīng)營期收入_付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本=-3000+折舊 終結(jié)期:5000 這個思路和手寫的的錯在哪里
老師,代賬的企業(yè)在賬面期初有一千多萬的其他應(yīng)付款(主要是建站時購?fù)恋睾徒?jīng)營借款),還有筆預(yù)收賬款514萬(沒有摘要,不清楚是什么),應(yīng)該如何處理,一直掛賬上嗎
2023年做的費(fèi)用,如下圖,2023年付款沒有付款,這樣子預(yù)付賬款預(yù)提計提可以嗎?2025年回不了發(fā)票,沒有合同,沒有發(fā)票,這個還需要處理嗎?一直掛著預(yù)付賬款嗎?
老師 投資方投入100萬 其中20萬是實收資本 80萬是資本公積 那在填企業(yè)信息系統(tǒng)公示的時候 認(rèn)繳出資和實繳出資應(yīng)該填寫20萬還是100萬呢
請問老師怎么打開銀行u盾打印電子承兌?
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,一般納稅是不是減半的,如果是小規(guī)模納稅人可以減半的嗎
我們公司賣了一個商標(biāo),請問比如之前的商標(biāo)app 著作權(quán)這些都要算商標(biāo)的原值
老師,營業(yè)執(zhí)照一起刻的名章丟了,有以前刻的一個名章還在,開公戶影響嘛
請問按季度繳納的印花稅在新會計準(zhǔn)則中需要計提嗎
好的 謝謝老是
不客氣,祝工作順利