可以 的這個和工資不沖突
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報個稅的時候,發(fā)現(xiàn)這個員工要繳納個人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報的時候申報,這樣就不用繳納個人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個月申報個稅?
老師,我單位是小規(guī)模(普通合伙)企業(yè)。 以前合伙人都是以雇員的身份參于工資薪金所得正常申報,這個月怎么沒有了?別的職工名單都在,只有雇主沒有了? 是不是參于生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個人所得稅了,就不必參于全員申報(工資薪金所得申報)
@郭老師。。兼職人員沒有簽合同,兼職工資申報個稅可以申報到正常工資薪金所得里嗎?不然勞務報酬20%稅率太高了。反正個稅匯算清繳的時候,勞務報酬匯算清繳的個人所得稅是會并入工資薪金一起匯算的,適用綜合所得計算個稅。對不
合伙企業(yè),合伙人有擔任職位每月有發(fā)工資也都每月申報了個稅,那么在匯算經(jīng)營所得稅時合伙人的工資薪金是不能稅前扣除的需要交經(jīng)營所得嗎?那么工資這塊是個稅和經(jīng)營所得不能稅前扣除要調(diào)增都需要交嗎
你好 ,老師,我們合伙企業(yè),合伙人在報24年個人經(jīng)營所得稅時用了60000的減除費用,在申報25年1季度個人經(jīng)營所得稅的時候,15000元的減除費用就不能再用了嗎?他25年1季度也沒有發(fā)工資,也沒申報工資薪金個稅,但是在申報25年1季度個人經(jīng)營稅的時候沒有15000,是怎么回事
請問下老師,我們處理了個車輛高買低賣的風險,當時直接補交了車輛差額的增值稅和附稅,未開票,這個業(yè)務怎么處理呀?
本月收到勞務費發(fā)票,下月支付勞務費,借,管理費用-勞務費,貸,其他應付款-某某,計提個稅,借,其他應付款-某某,貸應交稅費-個人所得稅,這樣做對嗎
一般納稅人可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師您好!請問一下,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口,1.出口報關單以EXW成交方式,出口退稅申報按FOB,做出口退稅申報的時候,直接拿EXW作為FOB申報,是嗎?2.如果出口時以FOB作為成交方式,那外貿(mào)公司的出口退稅單證資料里還要準備國內(nèi)運輸單據(jù)和發(fā)票,是嗎?
出口退稅的詳細流程是怎樣的
老師4-5月的增值稅沒報,進項我能認證到4月嗎
老師,會計在審核合同的過程中,應重點注意哪些方面?怎樣能更好的規(guī)避掉企業(yè)的一些風險
老師有份合同之前簽的是9個點的,現(xiàn)在變更成6個點的合同總金額對方說不變,稅差怎么處理最好呢?
你好老師,我現(xiàn)在接一家企業(yè)老板基本戶里有還貸款的支出,2023到現(xiàn)在也沒有賬,現(xiàn)在我接手我從哪個時間段記期初數(shù),然后這個還貸款的分錄如何做?
我想問下,我們以前預收金額很大,現(xiàn)在越來越少,應收越來越多,會有風險嗎
我們單位是向他收購農(nóng)膜的,他必須得是農(nóng)民嗎,是不是就不能在別的地方上班申報工資薪金了?
他如果買來銷售的也可以 可以有工資 不沖突的
他是農(nóng)民,我們單位向他收購農(nóng)膜,給他反向開票的時候,他也可以在別的地方有工資,薪金,對吧?因為給他反向開票的時候,他是我們需要給他申報經(jīng)營所得的個稅的
是的 對的 是這么做的