那個(gè)沒法直接紅沖的了
老師:發(fā)票2020.1月,金額開多了,要退回紅沖,對方要我先開張正確的拿過去,再把票返回,我可以先開正確的,在紅沖可以嗎?
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
老師,7月份開的發(fā)票,開錯(cuò)了,9月再從新開正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
去年2月份開了100萬專票給對方,要是款收不回了,還可以紅沖發(fā)票嗎?
老師,本月認(rèn)證了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后下月正確的開進(jìn)來,本月認(rèn)證的可以紅沖了嗎?這種是不是收票方先開紅字確認(rèn)單,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?沒有操作過跨越紅沖和認(rèn)證后紅沖
同一個(gè)人可以是公司法人同時(shí)也是個(gè)體工商戶嗎?
老師,我們是一家個(gè)體戶,以前是定期定額,后面可能是開票多了,稅局自動(dòng)把征收方式變成查賬征收(電子稅務(wù)局),自然人扣繳端還是顯示是核定征收,但是申報(bào)的時(shí)候,填成本那塊顯示不出來,現(xiàn)在基本沒有什么票開,這家個(gè)體戶還需要建賬嗎
雙軟企業(yè):有知識(shí)產(chǎn)權(quán)證和軟件著作權(quán)。自主研發(fā)的軟件進(jìn)行銷售。稅點(diǎn)是13%。但是賬上無形資產(chǎn)無余額。所以可以認(rèn)定前期發(fā)生的所有費(fèi)用都放到管理費(fèi)用了。這樣子賬怎么調(diào)?要從管理費(fèi)用調(diào)回來嗎?是不是要以前查那些憑證?不過這樣子很難去分清了。
老師好,設(shè)備工程師 是計(jì)入制造費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
機(jī)械租賃費(fèi)可以開1%的發(fā)票嘛
差額征稅可以開具專用發(fā)票嗎
老師,公司的員工有一部分工資從法人的卡給他支付了,但是是有申報(bào)個(gè)稅的。這個(gè)有沒有問題
這是24年會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的真題,這個(gè)是分期付息,到期還本的為怎么是用其他債權(quán)投資下的應(yīng)計(jì)利息,不應(yīng)該是用應(yīng)收利息嗎?沒看懂
公司租車,對方企業(yè)處于自查階段開不了發(fā)票,有什么好的方法能把這筆賬平掉
請問,公司借個(gè)人款,要付利息嗎?個(gè)人要交稅嗎?謝謝
做壞賬需要交稅嗎?
我們起訴了可能也無法收回
起訴了執(zhí)行后不能收回的,才能稅前扣除。增值稅收入沒法沖的
我先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
不需要的,發(fā)生的壞賬直接計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失
如果可以稅前扣除怎么做分錄?需要什么資料附在憑證后面
就是法院執(zhí)行后的終結(jié)執(zhí)行書
老師,這樣分錄怎么做
借營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款
可以稅前扣除的話,需要做分錄嗎
不管是否稅前扣除,不能收回的款,都是那樣做分錄
做營業(yè)外就直接交所得稅了
意思是不能稅前扣除就納稅調(diào)增,可以扣除就不管
可以扣除怎么做分錄
分錄都是前邊那個(gè),只是是否做納稅調(diào)整的處理?