你好,你是實(shí)際有業(yè)務(wù),只是沒有拿到發(fā)票,對不對?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師,您好,請教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)上需不需要做處理?
老師季度中旬暫估的成本,后期沒提供過來,年度匯算清繳的時候調(diào)增了,賬還需要紅沖嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
公司注冊資本1000萬,已完成實(shí)繳,后面發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中,公司賬戶上的錢太多,能否通過減資到100萬,把多實(shí)繳900萬退回股東呢?
老師,想問下,社保及公積金都要計(jì)提嗎?我都沒有計(jì)提過也
我司要實(shí)繳,要怎么做?
上月原分錄為借存貨藥品款5040,貸銀行存款5040,實(shí)際這筆是耗材款,故沖銷原分錄,上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,更正后分錄為借存貨耗材款5040,貸銀行存款5040,更正后的分錄本月需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎,會不會跟上個月有沖突
申報(bào)殘保金后分錄怎么做,需要就計(jì)提?
小規(guī)模納稅人,股東轉(zhuǎn)讓后,賬上原股東實(shí)繳實(shí)收資本10萬怎么處理,怎么做賬呢
老師請問,出差補(bǔ)貼入什么科目,需要合并進(jìn)工資里面一起申報(bào)個稅嗎?
你好,我公司門窗項(xiàng)目工程款的延期付款利息要給對方開發(fā)票,工程款是9的稅率,延期付款利息發(fā)票也能開9的稅率的發(fā)票是不?
老師,半年度,鋼結(jié)構(gòu)制造公司,財(cái)務(wù)總結(jié)怎么寫
火車票退票手續(xù)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
對的,在本年度匯算清繳之前沒收到發(fā)票 就調(diào)增了成本。
你,你可以沖紅然后按,然后按發(fā)票重新入賬。
那如果是多暫估的呢?
你好,是沖減全部暫估,然后按發(fā)票入賬。 多的就已經(jīng)沖減了。
上年度多暫估的 沒有在上年度帳內(nèi)沖紅,在本年度沖紅了,但是這筆是在匯算清繳的時候調(diào)增了 說明已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,但是在本年度沖紅 這不是意味著再一次繳納了企業(yè)所得稅嗎?
你好,你不是要按實(shí)際入一次嗎?所以沒有多交。
上年度暫估的成本 在會算清繳之前發(fā)現(xiàn)是多暫估的,但是沒有在上年度的帳內(nèi)沖紅 是直接在匯算清繳的時候調(diào)減了成本,在匯算清繳的時候這筆就繳納了企業(yè)所得稅。但是在本年度才把上年度多暫估的成本憑證沖紅了,那這筆憑證就降低了本年度的成本,這樣不是再一次的繳納了企業(yè)所得稅?
你好,后續(xù)如果對不上,你應(yīng)該去調(diào)整24年的匯算了。