你好,零星買東西,價格不超過500元可以用收據(jù)作為稅前扣除憑證。給員工的補助屬于福利費的在工資薪金總額14%范圍內(nèi)限額扣除。
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務(wù)風(fēng)險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機(jī)票,那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進(jìn)行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤艺f資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
你好,我們公司是一個個體戶藝術(shù)交流中心的,我收到一筆其他機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)來的樂器費用,后續(xù)我們這邊會把這筆錢分批轉(zhuǎn)給樂器店的老板,我想問我們收到的這筆錢算是我們的收入嗎
老師,請問老板作為法人款轉(zhuǎn)到自己名下公司,在把款100萬轉(zhuǎn)到其他公司作為投資款,需要交稅?開票?
老師,工程安裝公司,都用什么會計科目
請問老師公司支付員工工資沒把個稅扣除,后來員工又把個稅退回公司,這筆分錄怎么做?計提借管理費用500貸應(yīng)付職工薪酬500,支付借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款500,退回個稅10元怎么做賬
憑證錄玩了也結(jié)轉(zhuǎn)損益了怎么出會計報表,金蝶kis旗艦版怎么出報表
老師您好,我想咨詢一下,單位承擔(dān)的養(yǎng)老等保險的費用應(yīng)該放到哪個科目核算?
我們成品倉庫發(fā)現(xiàn)有以前老廠過來的產(chǎn)成品,但是沒有在現(xiàn)在的系統(tǒng)入庫,現(xiàn)在要出貨,需要怎么處理
高新技術(shù)企業(yè)評定有什么要求嗎,對賬務(wù)處理有什么要求
刅變更內(nèi)容審核了,讓電子簽章,浙里辦的那個模塊怎樣一步一步找?
母公司的出納,可以擔(dān)任子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人/會計嗎
有的超過500家了,給員工的補助也只有簽收單。
有的超過500元了
超過的就要用發(fā)票。 給員工的補助就是職工福利,計入應(yīng)付職工薪酬,限額在稅前扣除。
給員工的補助不用再做個稅申報了么?金額有限制嗎?
計入應(yīng)付職工薪酬是要做個稅申報的。福利費在企業(yè)所得稅前扣除是限額扣除。
那這個需要報稅嗎?
這個是要報稅的哈。
什么情況下是不用報稅,直接記費用的呢
你計了費用,就要報稅啊,只是后面要不要納稅調(diào)增。
只是給出去了,沒有做過報稅處理呢
公司給部分人的餐補車補之類的,全都要報稅?
同學(xué)說的是報企業(yè)所得稅嗎。 是差旅費,計入費用,取得發(fā)票就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。
沒有取得相關(guān)發(fā)票,直接上員工簽了領(lǐng)款單,發(fā)給員工了
是的,差旅費就不用報個稅。 職工福利費就要申報個稅的。