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請(qǐng)問(wèn)一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開(kāi)了20萬(wàn),專票開(kāi)了20萬(wàn),專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司季度自開(kāi)5%稅率增值稅專用發(fā)票45萬(wàn)元,開(kāi)具的3%稅率普通發(fā)票5萬(wàn)元,5萬(wàn)元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬(wàn)超過(guò)30了要全部繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了1%的專票 又開(kāi)了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎?一季度開(kāi)票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
老師 辦稅務(wù)遷入手續(xù) 問(wèn)之前的發(fā)票有沒(méi)有 是什么意思 空白的紙質(zhì)發(fā)票嗎 還是作廢的紙質(zhì)發(fā)票
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們單位跟供應(yīng)商單位之間資金拆借往來(lái)(就幾天時(shí)間)做借款好呢還是貨款,后面退貨款好呢,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
您好!老師麻煩問(wèn)一下勞動(dòng)糾紛賠償款怎么做憑證
老師您好!我企業(yè)和中國(guó)廣電寬帶合作,收客戶80元,協(xié)議中50元開(kāi)戶時(shí)直接進(jìn)中國(guó)廣電賬戶并開(kāi)發(fā)票(發(fā)票抬頭中國(guó)廣電開(kāi)客戶個(gè)人還是我企業(yè)名稱?)另30元進(jìn)我公司賬戶,我企業(yè)收入怎么確認(rèn)?怎么賬務(wù)處理呢?
5月發(fā)12236的工資,需要扣多少的個(gè)稅
老師,殘保金是怎么計(jì)算 是工資總額乘以1.5%嗎
請(qǐng)問(wèn)酒店購(gòu)買的垃圾桶和洗漱用品等等該記入什么科目?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照吊銷了還怎么注銷?
應(yīng)收賬款借方余額是表示發(fā)票開(kāi)了,錢沒(méi)收回來(lái)嗎?
發(fā)現(xiàn)1月份稅金及附加的T字賬數(shù)寫錯(cuò)了,但憑證沒(méi)錯(cuò),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)導(dǎo)致本年利潤(rùn)是不對(duì)的,然后總賬也按錯(cuò)誤的寫的,但明細(xì)賬是對(duì)的,得怎么修改?
您好,當(dāng)普票及專票混合開(kāi)票超過(guò) 30 萬(wàn)時(shí),普票不再免稅,需按全部銷售額繳納增值稅(小規(guī)模通常按 1% 征收率計(jì)算
那上面的3條說(shuō)的對(duì)嗎
?您好,不完全正確, 普票未超 30 萬(wàn):需扣除銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,普票部分才免稅(未提及)。 專票未超 30 萬(wàn):專票按 1% 繳稅正確,但需明確僅適用于小規(guī)模 3% 征收率的情形。 混合開(kāi)票未超 30 萬(wàn):同樣需扣除銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額,普票免稅、專票按 1% 繳稅(缺前提)。
老師,能給重新編輯一下這段話嗎
?您好,1. 普票未超過(guò) 30 萬(wàn)(扣不動(dòng)產(chǎn)銷后),小規(guī)模季度普票銷售額(扣不動(dòng)產(chǎn)銷后)未超 30 萬(wàn),普票部分全額免稅。 2. 專票未超過(guò) 30 萬(wàn)(扣不動(dòng)產(chǎn)銷后),小規(guī)模季度專票銷售額(扣不動(dòng)產(chǎn)銷)未超 30 萬(wàn),專票部分按 1% 征收率繳納增值稅(適用于 3% 征收率的應(yīng)稅項(xiàng)目)。 3. 普票 %2B 專票混合開(kāi)票未超過(guò) 30 萬(wàn)(扣不動(dòng)產(chǎn)銷后),小規(guī)模季度普票 %2B 專票合計(jì)銷售額(扣除銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后)未超 30 萬(wàn),普票部分免稅;專票部分按 1% 征收率繳納增值稅(適用于 3% 征收率的應(yīng)稅項(xiàng)目)
老師,混合超30萬(wàn)呢
您好,普票免,專票交
混合超了30不是都交嗎
對(duì)不起,是的,我看錯(cuò)了,看成未超了,超過(guò)是全交