借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你好,能否把最新增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄詳細發(fā)給我一下嘛?
老師一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候增值稅的各種結(jié)轉(zhuǎn)分錄,詳細一點的,謝
老師,月末所有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄幫我寫下
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么做分錄,是進項稅和銷項稅分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎,可以幫我寫一下分錄嗎,
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
我們公司是出售成品的,是做袋子的,我們平時開票單位都是個、只這些單位,有個客戶讓我們開千克為單位,可以嗎?符合邏輯嗎?
老板的挖掘機在個人名下,現(xiàn)在開了公司,開了機械租賃發(fā)票,如何處理最好
老師,現(xiàn)在成立一般納稅人,注冊資本實繳,5年內(nèi)繳齊嗎?繳不齊會遇到什么問題?
一般納稅人,成立好幾年了,這個月新買了一臺筆記本電腦,這是借:固定資產(chǎn)-電腦5068 貸:銀行存款5068 對嗎?然后這種固定資產(chǎn)是不是需要每年折舊一次?怎么折舊呢?是不是要明年才開始折舊?
小規(guī)模納稅人銷售貨物開票都是3%嗎?現(xiàn)在是1%
內(nèi)賬找供應(yīng)商開票付稅點給供應(yīng)商,是掛管理費-稅費嗎
老師,這張發(fā)票的第二行負(fù)數(shù)金額和稅額是什么意思?這張發(fā)票可以用嗎?
老師。北京的公司 已經(jīng)注銷了,需要單獨注銷社保嗎
老師,我們再生資源的項目跟我們其他的項目在一塊做賬,怎么區(qū)分出來再生資源項目增值稅即征即退抵扣的進項稅,是這個項目的呢?
老師,公司錢不夠,股東向外個人借款,把錢打到公司,但是還款時,用公戶還得個人,這個怎么處理,4w,去年12月的賬
老師,您幫我看看,我這個分錄對不對?
增值稅留抵稅額 沒有這樣的明細。留抵是計算出來的
所有的明細,均可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,那我可以把留抵稅額直接計算到進項稅額里面去,可以嗎
可以留在進項稅額借方
老師,我不明白您的意思,留在借方的話他不是和銷項稅額都在借方了嗎?我在結(jié)轉(zhuǎn)的時候我把留底稅額和本期的進項稅額相加,填寫在貸方不行嗎
留抵稅本來就是體現(xiàn)在借方的
也就是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 48336.36 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ?37588.07 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ? 10741.41 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 6.88
是的,分錄可以的,表示要交增值稅6.88元
老師,不過度到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目也是沒問題的吧,我覺得這樣更容易理解
是,不過渡到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目也是沒問題的
老師,我要是把留抵稅額這樣做不對,應(yīng)交稅費變成負(fù)的了
老師,您幫我看看,我這個要怎么做分錄才能讓他平,金額就是上面我第一個寫的那么多
若是有留抵,會形成未交增值稅借方。報表上應(yīng)交稅費,會是負(fù)數(shù)
是的,所以老師我應(yīng)該怎么做才對呢
將所有明細全結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后看未交增值稅余額即可