計(jì)提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人,新的分公司獨(dú)立核算,在網(wǎng)上進(jìn)貨的時(shí)候別人代付的要怎么做賬
老師請問:總公司與分公司分別獨(dú)立核算、獨(dú)立建賬、獨(dú)立開票、獨(dú)立申報(bào)繳納稅費(fèi)!請問:1.總、分公司是否可以各自按年收入不超過500萬的小規(guī)模納稅人身份核算增值稅?2.2021年總、分公司分別申報(bào)的所得稅!今年匯算清繳需要合并申報(bào)嗎?3.總、分公司可以單獨(dú)核算單獨(dú)做匯算清繳嗎?
老師,總公司是一般納稅人(小微企業(yè)),分公司是小規(guī)模納稅人,分公司獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算企業(yè)所得稅方面的稅率差異?稅局說獨(dú)立核算的分公司企業(yè)所得稅不能享受小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,只能按照25%稅率繳納
老師,分公司是非獨(dú)立核算,總公司是小規(guī)模納稅人,這樣的話,年度累計(jì)不能超過500萬,分公司和總公司累計(jì)的嗎
繳23年的印花稅,請問應(yīng)稅憑證書立日期怎么填呢?填24年可以嗎?填23年不得交滯納金嗎
老師,接上次問題 被掛靠方按差額也就是掛靠費(fèi)在項(xiàng)目地預(yù)交預(yù)交嗎?這樣可不可行?
老師:請問,X公司獨(dú)立法人A,注冊資金10萬,只實(shí)繳了2萬,現(xiàn)有自然人B要追加為股東,認(rèn)購30%的股份,就是3萬,還要在章程里變更股權(quán)比例,那么B和X公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并且轉(zhuǎn)賬3萬到公司對公賬戶后,再進(jìn)行工商章程的股權(quán)變更。這個程序?qū)幔?/p>
老師,物業(yè)公司出租電梯廣告位,開發(fā)票大類選哪一項(xiàng)?
勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)派遣費(fèi),勞務(wù)接受方要做工資嗎,還有就是開具的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)這個是不是不做工資
工程監(jiān)理合同,設(shè)計(jì)合同,地質(zhì)勘察合同,可行性研究報(bào)告圖紙審查合同用不用交印花稅?
老師 請問那種個人代開的發(fā)票 交的稅可以退嗎
公司營業(yè)收入繳納印花稅,一般按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳納,是所屬行業(yè)類型繳納嗎,公司屬于技術(shù)服務(wù)行業(yè),繳納印花稅比例是要分之三嗎?
您好 請問上年度暫估了成本,但是成本發(fā)票未收到 在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了成本,上年度暫估的憑證是在本年度沖紅嗎?
老師剛剛在抖音上搜的,油麥菜,娃娃菜,彩椒,旱黃瓜,剝皮的大蒜,都不屬于免稅政策。這些都沒加工哈
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,我們支付掛靠費(fèi)6萬元,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開9個點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方,那他們還要異地預(yù)交嗎?按什么金額預(yù)交?如果按差額也就是掛靠費(fèi)金額6萬元預(yù)交嗎?這樣可以操作嗎?老師,我因?yàn)閯倓偨佑|工程會計(jì),不太懂,老師講得很清楚,那被掛靠方怎么開票給甲方呢?甲方還需要預(yù)交嗎?可以麻煩老師幫我把這個業(yè)務(wù)涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
計(jì)提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交印花稅及滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
計(jì)提的時(shí)候需要過稅金及附加科目嗎?
跨年了,不需要那個科目的,
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。