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生產(chǎn)車(chē)間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開(kāi)5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來(lái)實(shí)際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實(shí)際用量發(fā)票無(wú)法分割,因?yàn)槎际巧a(chǎn)車(chē)間使用,放到長(zhǎng)期待攤隔月用完并且也沒(méi)有辦法分月一致攤銷(xiāo),我們應(yīng)該如何處理?
生產(chǎn)車(chē)間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開(kāi)5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來(lái)實(shí)際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實(shí)際用量發(fā)票無(wú)法分割,因?yàn)槎际巧a(chǎn)車(chē)間使用,放到長(zhǎng)期待攤隔月用完并且也沒(méi)有辦法分月一致攤銷(xiāo),如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實(shí)際用電借:制造費(fèi)用——電費(fèi)3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會(huì)掛賬,對(duì)方也會(huì)欠我們票。實(shí)際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
老師我們跟別的公司合作新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù),協(xié)議規(guī)定按照收入給我公司分紅,產(chǎn)生的電費(fèi)由他們打到我公司賬戶,我公司上交,那這個(gè)分紅收入我怎么處理呢,電費(fèi)不能入我公司成本是吧
我想請(qǐng)問(wèn)下公司是一般納稅人,新能源汽車(chē)充電站收入應(yīng)該交什么稅?稅率是多少?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?謝謝!收入和成本是什么
老師我單位跟其他公司合作經(jīng)營(yíng)新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù),我公司負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地,對(duì)方負(fù)責(zé)充電樁的安裝和運(yùn)營(yíng),產(chǎn)生的充電收入進(jìn)對(duì)方賬戶,發(fā)聲的電費(fèi)支出由對(duì)方賬戶匯款給我公司,由我公司負(fù)責(zé)交到電網(wǎng),協(xié)議約定按照充電收入的30%分給我公司,我想問(wèn)下我公司的收入和費(fèi)用是什么怎么做賬,需要開(kāi)什么發(fā)票給對(duì)方
老師虧損的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)借方,我第二年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)20000,交了稅之后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的貸方,借貸相抵不就是稅后補(bǔ)虧嗎
老師,我們公司因?yàn)榭蛻敉.a(chǎn)需退貨,運(yùn)費(fèi)讓我們先墊付后續(xù)再給我們。這樣子行嗎?對(duì)方要我們開(kāi)票給他才給錢(qián)。我們開(kāi)票的話也只能是銷(xiāo)售貨物發(fā)票還是13個(gè)點(diǎn)的。這樣子不是我們虧了嗎?不可以他們做營(yíng)業(yè)外支出嗎?我們付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)對(duì)方開(kāi)票肯定是給我們了。
老師,你好,取得這樣的發(fā)票,怎么入賬?有扣除比例嗎?
老師,審理期限是什么意思
老師,我們公司剛開(kāi)業(yè),買(mǎi)了兩臺(tái)電視,老板自己買(mǎi)的,也沒(méi)有給我什么票啊什么的,也沒(méi)有說(shuō)拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)。那我要不要問(wèn)他,這兩臺(tái)算不算公司的資產(chǎn)。
老師,經(jīng)銷(xiāo)商是啥意思?我們?cè)谛陆疄豸斈君R市,是一個(gè)國(guó)企叉車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商,我就不明白經(jīng)銷(xiāo)商是啥?
往企業(yè)存款是寫(xiě)備用金還是寫(xiě)借款,以后這筆錢(qián)不交稅
老師 只出租設(shè)備交干租 還有呢?
老師咨詢一下,我們老板自己接了一個(gè)業(yè)務(wù)屬于傭金,他想用公司接這個(gè)業(yè)務(wù)怎么樣做稅籌劃算呀?現(xiàn)在我們公司是包裝公司13個(gè)點(diǎn)的增值稅,小微利企業(yè),傭金的金額大概有2000萬(wàn)
老師,您好,這樣的發(fā)票怎么入賬,有扣除比例嗎?入賬的金額是5000還是什么?
您好,預(yù)交掛預(yù)付,發(fā)票到后轉(zhuǎn)成本,少交先補(bǔ)錢(qián)再?zèng)_賬。 1. 預(yù)交電費(fèi) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2. 收到發(fā)票 借:生產(chǎn)成本—電費(fèi)(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(專(zhuān)票可抵) 貸:預(yù)付賬款 3. 金額不一致 多交:留 預(yù)付賬款 下次用(不用分錄) 少交就先補(bǔ)錢(qián):借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,再按發(fā)票沖減(同步驟2)