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小規(guī)模納稅人,開具的餐飲服務(wù)發(fā)票,開的全是普票,稅率是:免稅。這個(gè)月申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,收入不超過30萬,增值稅申報(bào)表是填9跟12欄嗎?
老師,小規(guī)模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個(gè)點(diǎn)。我公司這個(gè)月開了20萬的免稅普票,30萬的3個(gè)點(diǎn)的專票,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只交30萬專票的,還是合計(jì)50萬的都要交
老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報(bào)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,但是我現(xiàn)在報(bào)稅這個(gè)增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個(gè)30萬的增值稅嗎
老師,我這個(gè)月開了16萬票,但是一個(gè)季度未超過30萬,小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅的,是不是也享受免征增值稅?
老師我們工司是生產(chǎn)滴灌帶的,因?yàn)榈喂鄮敲舛惖模覀児具€自己購進(jìn)配件來銷售,這時(shí)配件是有增值稅的一個(gè)點(diǎn),這是我們季度銷售沒有超30萬,開出發(fā)票合計(jì)金額是87018.33合計(jì)稅額是218.67這時(shí)無票收入是149768.43元賬上銷項(xiàng)稅額是419.55元這無票收入里有免稅的和應(yīng)該在開發(fā)票時(shí)有稅的,所以這銷項(xiàng)稅額賬上的跟申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)不上,怎么辦
老師這4個(gè)公式都是求的什么 迷惑了
老師您好:在這圖片,開頭的“某運(yùn)輸公司按照規(guī)定”,該選擇哪答案? 麻煩幫馮同學(xué)解答處理。謝謝??!
老師399課還能換869的課了嗎
老師最后一個(gè)分局幫忙解析一下,謝謝
關(guān)于個(gè)稅系統(tǒng),備案辦稅人員信息。小規(guī)模個(gè)體戶。電子 稅務(wù)局老板報(bào)的稅。個(gè)稅備案辦稅人員信息可。以填老板的嗎
工商年檢,是不是這樣就算結(jié)束了
老師,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,這樣打了款的費(fèi)用需要調(diào)賬嗎
老師好,幫忙看看分錄,基建期
老師,執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè),如果24年銷售一批貨,25年發(fā)生跨年銷售退回并開具紅字發(fā)票。調(diào)整報(bào)表,假設(shè)24年度匯算清繳未完成,調(diào)整24年財(cái)務(wù)報(bào)表,要反結(jié)帳到24年調(diào)整嗎?實(shí)際操作怎么做?
老師,個(gè)體工商戶用報(bào)稅嗎?沒有對(duì)公賬戶
您好,免稅部分(40萬蔬菜):蔬菜屬于免稅項(xiàng)目,不計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 征稅部分(7000元滴灌帶):滴灌帶不屬于免稅項(xiàng)目,7000元需計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 申報(bào)時(shí)增值稅計(jì)稅依據(jù):只需按7000元計(jì)算增值稅(按適用稅率,如1%)。 2.免稅和征稅項(xiàng)目分開計(jì)算。只有滴灌帶的7000元需要繳稅,40萬蔬菜免稅不影響。
好的老師,如果免稅發(fā)票開了20萬,一個(gè)點(diǎn)開了7000,整體不超過30萬,也不需要交稅
?您好,小規(guī)模:免稅發(fā)票 20 萬 %2B 1% 稅票 7000 元,合計(jì)銷售額 20.7 萬小于等于30 萬,整體免稅,不用繳納增值稅。 2.申報(bào)要點(diǎn):20 萬免稅銷售額填 ?免稅欄次 ;7000 元應(yīng)稅銷售額填對(duì)應(yīng)欄次,享受減免后實(shí)際不繳稅。 3.必須是小規(guī)模,且按 ?月 / 季度 ?納稅期合并計(jì)算銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)。