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老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務軟件,重新做賬,應該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
做完賬后發(fā)現(xiàn)有張普通發(fā)票對方開錯單位名稱了,要退回去重新開票,再開發(fā)票就跨月了,這個怎么處理,是下月紅沖還是當月調(diào)整?
2020年這個憑證寫錯了按照附件內(nèi)容應該是22493.27,但是當時寫成了2493.27元,少寫了個20000元,現(xiàn)在如果要調(diào)整的話分錄應該怎么寫
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實際收到4700 當時沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當時把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務查賬 發(fā)現(xiàn)報的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對方已配合紅沖發(fā)票
請問我2022年公司購買了一筆軟件,應該做庫存-軟件,當時做成了主營業(yè)務成本-軟件?,F(xiàn)在要調(diào)回來 ,是借:庫存商品-軟件,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤?還是直接借:庫存商品-軟件,貸:未分配利潤?
請問老師民間非營利組織只有收入單月的,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候就沒有了,沒有分錄這怎么辦?
你好,請問下面這個問題怎么做:例如一個業(yè)務是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關貨幣資金的實訓報告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財務主管、業(yè)務會計、共享會計、成本會計(郵箱發(fā)不出去不能直接回答嗎)
什么樣的投資收益繳納印花稅
什么樣的投資收益需要繳納增值稅
請問老師報銷問題,不是公司員工但是公司股東,因公司業(yè)務原因出差,可以報銷差旅費嗎?個人短期租車的租車費用保險費油費過路費等可以報銷嗎?差旅津貼可以有嗎?多少有沒有標準?有個稅問題嗎?
一般納稅人企業(yè)開票產(chǎn)生收入分錄:借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸稅金,利潤表上的營業(yè)收入與主營業(yè)務收入相等,在申報企業(yè)所得稅時收入就是根據(jù)利潤表上的營業(yè)收入確認填報納稅的對嗎
老師 工商年報 認繳和實繳出資時間有啥不同 根據(jù)什么確認
請問,計提地租的分錄怎么寫?
請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤嗎?
例如一個業(yè)務是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關貨幣資金的實訓報告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財務主管、業(yè)務會計、共享會計、成本會計
您好,核對差錯:確認沖錯配件(如 A 沖成 B)或金額(多 / 少沖)。退貨單、原錯誤憑證、庫存記錄等。 2.紅字沖銷原分錄:例:原錯賬借庫存商品 - B 1000 貸:應付賬款 1000, 沖銷時,借庫存商品 - B -1000 貸應付賬款 -1000 藍字補正新分錄: 例:借庫存商品 - A 1000 貸應付賬款 1000 3.金額調(diào)整:多沖則按差額紅字沖(如沖 - 200),少沖按差額藍字補(如補 200) 4.關聯(lián)科目補記:漏記供應商退款等,補借應付賬款 貸銀行存款 5.審批后系統(tǒng)調(diào)整:財務系統(tǒng)錄入分錄并標注 2024 年 X 月退貨沖賬更正 ,庫存系統(tǒng)同步調(diào)配件數(shù)量 6.庫存與財務賬余額一致,涉及稅務的同步更正申報
之前是預付賬款,現(xiàn)在紅沖,可以做借庫存商品負數(shù),貸預付賬款負數(shù)嗎
?您好,可以的,可 借:庫存商品 (紅字) ?貸:預付賬款(紅字) 附退貨單等憑證,同步調(diào)庫存數(shù)量,核對紅字發(fā)票金額。