您好,這是要更正上年年報和匯繳申報,負債表期末變了,我們今天的負債表期初也變了,這樣就勾稽上了
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負債表哪里
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤-減去期初未分配利潤=利潤表凈利潤+以前年度損益調(diào)整 這里的以前年度損益調(diào)整在科目余額表如何查找呢,麻煩資深老師解釋
老師,資產(chǎn)負債表利潤分配未分配 期末減 期初 不等于利潤表 凈利潤累計數(shù) 是因為有以前年度損益調(diào)整是嗎?
老師自制的油罐花費20萬我是按固定資產(chǎn)做賬的,前期購買的材料直接用了,我直接借在建工程油罐貸工程物資,但是后面有制作油罐剩下的邊角料賣了怎么做賬
老師,分公司收到涉稅風險提示,說可能存在少申報印花稅的風險,但是分公司的合同印花稅當時是總公司申報了,這要寫個說明好點,還是說要去更正,也不知道怎么更正?
老師,跟員工第二次簽三年固定期限合同,期間辭退怎么賠償呢,是按n嗎,如果第二次簽一年固定期限合同,第三次就要簽無固定期限合同了,簽了無固定期限合同之后辭退怎么賠償呢,按2n嗎
你好老師,我上月已認證的發(fā)票,這月被紅沖了,做賬和報稅需要怎么處理
收到的普通發(fā)票成本票大于開出去的發(fā)票金額,進大于銷,例如成本票收到了200萬,收出去發(fā)票100萬,工資20萬,是否需要做一部分無票收入的申報
合資公司,企業(yè)所得稅稅率怎么計算?
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人公司剛成立1個多月,之前4、5月份的成本和費用沒有走對公賬戶過賬,都是個人墊付的,卻已公司抬頭開回來了發(fā)票,這些發(fā)票又沒有付款憑證,分不清是個人消費還是與公司經(jīng)營有關(guān)的,這些費用加上就有9萬多,可收入款一點都沒有往對公賬戶走,這種怎么處理呢
老師我們公司租用一輛灑水車在工地,灑水車是1000一天租的,水也是包含在租賃費里面,這個發(fā)票對方應(yīng)該怎么給我們公司開具才對呢?
老師,勞動合同有固定期限賠償是n吧,n代表工作年限,一年賠償多少,公司和個人協(xié)商對嗎,一般是多少啊
老師你好,建筑勞務(wù)公司,項目完工,但未結(jié)算,發(fā)票還有部分未開,收入需要將未開的發(fā)票一起確認嗎?
老師,可以不一致嗎?因為我做了上年度附加稅的補繳,會計上用未分配利潤做的處理
您好,不可以的,2表沒有勾稽上了嘛,不行的
其他老師說是可以的,我覺得也是正常的
哦哦,都勾稽不了,我們分錄影響上年,上年申報了,當然要更正上年報表嘛
老師,上年報表更正可以,但是賬上資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤是不是可以不處理?
您好,上年更正后,咱期末不是變了么,報表是連續(xù),那25年的期初是不是變了呀,我還是認為更新好
老師,要反結(jié)賬回去嗎
您好,賬不反的,我們只是把負債表的期初未分配利潤更新
就是說賬上可以不平,更正申報表就行了
您好,不是,賬也是平的,我們補交稅時不是有分錄了么,