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a.公司用 b公司的原材料 b公司領(lǐng)原材料的時候怎么做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他應(yīng)付款 貸 原材料嘛 還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
公司是做室內(nèi)裝修設(shè)計的,購入的石膏板之類的,是不是,借:原材料,貸:應(yīng)付款款,等有開票銷售收入了結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料?
借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入一廢料50 其他業(yè)務(wù)收入一研發(fā)廢料30 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額20,數(shù)字代表舉例子。 借其他業(yè)務(wù)成本20 貸原材料一廢料20 廢料成本怎么計算,當(dāng)時原材料領(lǐng)取出去的,賣的廢料收入小于成本了,研發(fā)廢料收入到底該怎么做賬
領(lǐng)原材料出去研發(fā),借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用1000 貸原材料1000 材料報廢變成廢料賣錢 借銀行存款100 貸其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額11.5 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎????? 借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸原材料1000
老師,請問建設(shè)方甲供材的會計核算,按下面的處理對嗎? 材料入庫時: 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付賬款(供應(yīng)商未開發(fā)票時) 出庫時: 借:在建工程 貸:原材料 供應(yīng)商開材料開票時: 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款–供應(yīng)商 和乙方結(jié)算時開銷售材料發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程 乙方開工程結(jié)算發(fā)票時: 借:在建工程 進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
會計學(xué)堂怎么看不了視頻了
一般納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工做福利,原材料的進(jìn)項稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
老師可以發(fā)一下紅字發(fā)票的操作步驟嗎?謝謝
老師,微信結(jié)息,怎么做賬
郭老師,請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
老師好,我們租廠房,現(xiàn)在不租了,但是剛開始做好分錄,應(yīng)付房租45萬,現(xiàn)在清了還有197500不需要付了,我的這個197500怎么沖出來呢
老師,賣出去的貨因質(zhì)量問題打折,打折部分開具紅字發(fā)票選擇銷售折讓,為什么界面不顯示需要打折金額,顯示的是之前銷售貨物時開具發(fā)票的金額。
請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
每到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到“生產(chǎn)成本-xx產(chǎn)品-制造費(fèi)用”…… 每到月底,同時結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本到“庫存商品-xx產(chǎn)品”…貸就是料工費(fèi)…
建筑企業(yè)按開給甲方發(fā)票確認(rèn)收入后,有的項目成本發(fā)票比收入多多,有的項目成本發(fā)票比收入少很多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?成本發(fā)票很少的需要做暫估成本嗎?
您好, 借:應(yīng)收賬款(含稅金額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本的會計分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本(原材料成本金額) 貸:原材料(原材料成本金額) 2.其他業(yè)務(wù)收入:用于記錄非主營業(yè)務(wù)的收入,如原材料銷售。 其他業(yè)務(wù)成本:用于記錄非主營業(yè)務(wù)的成本,與 其他業(yè)務(wù)收入 對應(yīng)。
老師,去年做的一筆賬,借應(yīng)收款貸管理費(fèi)用租賃,今年要沖減這筆非要,會影響利潤,應(yīng)該怎么做分錄
您好,就是原分錄復(fù)制,金額改負(fù)嘛
改負(fù)數(shù)了,影響當(dāng)期的費(fèi)用呀,這個是去年的賬,影響的是去年的未分配利潤呀,不需要年度損益調(diào)整未分配利潤嗎?
您好,您上面說影響利潤的嘛,不影響本年利潤是損益用? 未分配利潤,但這個要更正申報2024年匯,匯繳申報