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請問一下老師,我公司支付給勞務派遣公司代替我公司支付給勞務派遣員工的工資(勞務派遣公司的員工,給我公司工作,勞務派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務派遣公司工資。)怎么做賬?
關于勞務派遣,我們直接付工資給勞務派遣人員,和支付給勞務派遣公司由勞務派遣公司代發(fā),這兩種性質一樣嗎?勞務派遣公司要給我們開什么票呢?
我們每月給由勞務派遣公司付勞務派遣人員工資、社保、服務費,每月由勞務派遣公司代發(fā)勞務派遣人員工資、社保,這種計入銷售費用-勞務費還是管理費用-服務費呢
勞務派遣公司支付派遣人員工傷保險費分錄怎么寫?
建筑公司代付勞務公司派遣的人工勞務費分錄
老師,我們收到1張普票,票是6月5號開的,但是系統(tǒng)上找不到。發(fā)票的編號開頭是23。不是說今年開的發(fā)票開頭都是25嗎? 老師,這張票有問題嗎?
玻璃門的稅務編碼怎么查?
甲掛靠乙,乙的名義施工收工程款打給甲,甲怎么開票給乙。
票據法規(guī)定專票是先付款還是先開票?普票是先付款還是先開票?
老師,電商平臺客戶退貨款,內賬怎么操作呀,比如貨款退3000,我收入也要做相應的減少嗎
老師,請問我司是機械租賃工程公司,開具給銷方的發(fā)票,但是對方項目部說有些款不會直接先打給我們,而是他們會直接代發(fā)給工人工資,那么我司是不是需要申報個稅直接作為成本,這筆我與銷項方的往來該如何沖這筆分錄,該怎么做。
老師 我問一下 國內生產的游樂車子 我購進做庫存商品 現在涉及到出口 是專票 我想問一下 我這個要怎么交稅
老師,浙江屬于哪個科室怎么查呀,國稅網上
老師,我單位租賃合同我按每季度開的發(fā)票報印花稅可以嗎?稅務局沒核定我按次申報
老師運輸包含在賣的商品里,我們付給第三方的運費發(fā)票做銷售費用還是主營業(yè)務成本呢
您好,?分情況哦,代墊資金(后續(xù)結算):?? 代付時:借:其他應收款-勞務公司 ,貸:銀行存款 。 結算時:借:應付賬款-勞務公司 ,貸:其他應收款-勞務公司 (或直接沖減后續(xù)應付賬款)。 2.直接支付勞務公司(含代付費用):?? 支付時:借:工程施工-合同成本-人工費 (或 合同履約成本-人工費 ),貸:應付賬款-勞務公司 ;實際付款時,借:應付賬款-勞務公司 ,貸:銀行存款 。 3.代墊需通過 其他應收款 過渡,后續(xù)結算轉應付賬款;直接支付則直接計入工程成本并確認對勞務公司的負債。