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老師,21年有一筆暫估入庫21500,現(xiàn)在有進項發(fā)票了,想把這筆暫估平賬,也不知道暫估品名是什么,能用別的庫存商品嗎?

2025-06-21 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-21 09:34

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-21 09:41

您好,核心是暫估沖銷應盡量匹配原商品,僅在無法追溯時可按實際發(fā)票商品入賬,但需合規(guī)操作。 2.紅字沖銷原暫估(借:庫存商品 -21500,貸:應付賬款 -21500);按發(fā)票實際品名、金額入賬(需分情況:如果能佐證業(yè)務關聯(lián)可直接入,如果不是這樣需作為前期差錯處理并附說明)。 3.發(fā)票業(yè)務真實,與實際采購一致;品名差異大時留存內(nèi)部審批等證明資料;確保匯算清繳前取得發(fā)票,避免稅務調(diào)增。 3.我們可按發(fā)票商品入賬,但需滿足真實合規(guī)條件,不可隨意用其他商品平賬。

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快賬用戶4328 追問 2025-06-21 10:01

我一直想查當時暫時入庫是什么產(chǎn)品,就算沖銷也要寫沖什么產(chǎn)品,前期差錯處理怎么處理,說明怎么寫?

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快賬用戶4328 追問 2025-06-21 10:02

估(借:庫存商品 -21500,貸:應付賬款 -21500,, 你這個分錄,庫存商品這邊我填什么商品?

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齊紅老師 解答 2025-06-21 10:11

?您好,1.沖銷暫估新增過渡科目:在庫存商品下建末級科目(如 ?庫存商品 - 暫估清理 - 2021 ),沖銷時用該科目: 借:庫存商品-暫估清理-2021 -21500(紅字)貸:應付賬款-暫估 -21500(紅字) 用現(xiàn)有通用科目:如果系統(tǒng)不允許新增,暫用 ?庫存商品 - 其他 ,但憑證摘要必須注明 沖銷 2021 年無明確品名暫估,實際發(fā)票商品為 啥啥啥 2.按發(fā)票入庫 借:庫存商品-實際品名 21500/(1%2B稅率)應交稅費-進項稅 21500*稅率/(1%2B稅率) 貸:應付賬款 21500 3.憑證附件附簡要說: 因暫估記錄丟失,沖銷使用過渡科目,實際商品以發(fā)票為準 ; 確保發(fā)票與采購業(yè)務真實,避免稅務查賬風險。

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快賬用戶4328 追問 2025-06-21 10:12

后面收到的發(fā)票確實真實的,后期按發(fā)票商品入賬了,主要是沖紅這個怎么做?

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快賬用戶4328 追問 2025-06-21 10:14

意思是,沖銷不能用其他商品,因為自己都不知道是哪個產(chǎn)品,堅決不能用別的產(chǎn)品代替沖銷,

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齊紅老師 解答 2025-06-21 10:16

?您好,沖紅兩步走:紅字沖暫估,過渡科目必填,摘要寫 ?沖無明確品名暫估 。 借:庫存商品 - 過渡科目(如 ?暫估清理 ) -21500(紅字)貸:應付賬款 - 暫估 -21500(紅字) 按發(fā)票入賬 借:庫存商品 - 發(fā)票品名 21500/(1 %2B 稅率)應交稅費 - 進項稅 21500 * 稅率 /(1 %2B 稅率) 貸:應付賬款 21500 我們沖紅科目用 ?暫估清理 ?等過渡名,附發(fā)票和說明;發(fā)票真實則稅務無風險,放心操作。

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快賬用戶4328 追問 2025-06-21 10:24

好的,感恩老師耐心回復,

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齊紅老師 解答 2025-06-21 10:24

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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你要暫估要在20年的,然后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本
2021-03-25
是什么企業(yè)會計準則呢
2022-04-19
同學你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
借庫存商品 暫估掛著?那你們咋結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品嗎,那咋結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2021-03-18
嗯嗯,好的,就那樣處理了
2022-09-17
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